第一部分 部门单位概述
第一部分部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。
一、主要职能
(一)承办自治州委员会保密委员会日常事务工作,依法履行保密行政管理职能。
(二)贯彻执行中央、自治区和自治州党委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示;制定全州保密工作计划并组织实施,提出改进和加强保密工作的建议。
(三)督促、协调和指导各县市、州直各企事业单位及保密协作小组的保密工作,制定或会同有关部门制定保密制度和措施。监督检查《保密法》及其它保密法规制度的实施。
(四)组织开展保密检查,督促有关部门对失泄密事件进行查处,参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作,适时采取补救措施,提出处理意见并向上级报告。
(五)组织、指导保密宣传教育工作,制定宣传教育宣传计划,开展经常性的宣传教育工作;制定保密干部培训计划并组织培训。
(六)组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。
(七)指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作;指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作,负责对外提供资料的保密审查,并按职权范围和规定程序办理有关审批手续。
(八)承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作。
(九)贯彻执行国家和自治区关于保密技术工作的方针、规定的计划,加强对保密要害部门、部位保密环境和办公设施以及重大涉密活动、重要涉密场所的保密技术检查,负责保密技术的推广应用工作。
(十)完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及编制
州保密局核定编制7人,其中行政6人,工勤1人。目前实有行政8人,工勤1人。局机关内设科室2个,(综合科和宣传法规科)。下设自治州保密技术检查中心(涉密载体销毁中心),核定编制5名,现实有人员3人。退休5人,公务用车实有数1辆。
三、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,昌吉州保密局部门决算包括:昌吉州保密局(单位)部门本级决算。
纳入昌吉州保密局(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉州保密局单位本级
第二部分昌吉州保密局(单位)2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉州保密局部门(单位)2015年度部门决算情况说明
一、部门(单位)收入支出决算总体情况说明
自治州保密局2015年度各项收入共计301.64万元,其中:财政拨款301.52万元,其他收入0.1万元。单位本年支出225.63万元。其中:基本支出168.34万元;项目支出57.3万元。
单位年末结余96万元,其中:项目结余96万元,该资金将用于系州保密局,互联网进出口保密检测和检查平台建设经费(昌州党财【2015】4号)保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费,待下年支付。系统管理维护经费待下年支付。银行存款509143.15元,系州保密局,互联网进出口保密检测和检查平台建设经费(昌州党财【2015】4号)保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费,待下年支付,系统管理维护经费待下年支付。
二、部门(单位)收入情况说明
自治州保密局2015年度各项收入共计301.64万元,其中:财政拨款301.52万元,其他收入0.1万元。
三、部门(单位)支出情况说明
单位本年支出225.63万元。其中:基本支出168.34万元;项目支出57.3万元。
四、部门(单位)结转结余情况说明
单位年末96万元,其中:项目结余96万元,该资金将用于系州保密局,互联网进出口保密检测和检查平台建设经费(昌州党财【2015】4号)保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费,待下年支付。
五、部门(单位)“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出51198.16元。其中:公务接待费11355元;公务用车运行维护费39843.16元。会议费22,600.00元;培训费支出33,130.00元。较2014年决算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减三公经费。
六、部门(单位)预算执行情况分析说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
办公费121,676.56元;印刷费1,620.00元;电费2200元;邮电费11,328.60元;取暖费14,650.24元;维修费52,997.30元;劳务费32,694.20;差费56,676.00元。
(二)部门(单位)国有资产占用情况说明
固定资产年末数 2,224,304.00 元。
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