根据自治州财政局《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》有关规定,现将我单位2015年部门决算及“三公”经费信息公开如下。
一、部门(单位)基本情况
按照《自治州深化行政审批制度改革实施方案》(昌州党办[2013]33号)要求,2013年5月,自治州党委编办下发了《关于对州直政务服务和公共资源交易管理体制进行调整的通知》(昌州党机编发[2013]23号),按照“建设服务型政府,健全政务服务平台、整合政务服务资源;建立统一规范的交易平台,实行‘统一进场、管办分离、规则主导、全程监管’的运行机制,为交易主体各方提供公开、公平、公正的交易环境”的要求,将成立于2007年5月的昌吉州人民政府政务服务中心更名为昌吉州政务服务和公共资源交易管理局(以下简称:州政资局),将昌吉州工程建设交易中心、产权交易中心、政府采购中心和国土资源交易中心整体划入。单位性质为州人民政府管理的事业单位,处级建制。
(一)主要职能
合并后,以前单一的行政审批服务职能扩大为集行政审批、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等为一体的政务服务和公共资源交易管理局。负责对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作,负责大厅设施和场所服务的建设和管理;负责收集、存贮和发布各类政务服务信息;负责各类公共资源进场交易的服务工作;负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理;负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库,保存交易过程相关资料。负责维护正常交易秩序,对发现的场内交易活动违法违规行为,及时向监管部门报告并协助调查。
(二)内设机构
内设办公室、政务服务科、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、纪检监察室(派驻)和信息科7个科室。
(三)人员编制
1、州政资局2015年12月实有在编人数26人;编制人数30人:其中参公编制13名,事业编制17名。设车辆编制4辆,实有公务用车5辆。
2、在职人员构成情况:县处级正职2名,县处级副职2名。科级正职5名(其中:八级专业技术岗位2名),科级副职2名(其中:九级、十级专业技术岗位各1名)。科员12名(其中:专业技术岗8名)办事员1名。工勤岗2名(参公1名,事业编制1名)。无离退休人员。
从决算单位构成看,州政务服务和公共资源交易管理局部门决算包括:州政务服务和公共资源交易管理局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入州政务服务和公共资源交易管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1州政务服务和公共资源交易管理局单位
2
3
第二部分 州政务服务和公共资源交易管理局 2015年度部门决算报表(附下)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 州政务服务和公共资源交易管理部门(单位)2015年度部门决算情况说明
一、单位收支情况: 2015年收入956.58万元。其中:财政拨款收入336.45万元,事业收入519.65万元,经营收入97.57万元,其他收入2.90万元。支出859.01万元,其中:基本支出839.61万元,项目支出19.4万元,上年结余弥补支出97.57万元。
二、2015年收入956.58万元其中:财政拨款收入336.45万元,事业收入519.65万元,经营收入97.57万元,其他收入2.90万元。
三、支出情况说明
本年度支出总额为859.01万元,其中:
1、基本支出839.61万元。
2、项目支出19.4万元,包括:公告费用支出13万元,2299901款其他支出6.4万元;均为公共预算财政拨款支出。
四、结转和结余情况说明
2015年决算收入956.58万元,支出总额859万元。年末产权交易上年负结余抵减97.57万元(系产权交易中心划转时遗留部分),本年度无结余。
五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出情况:年度内无出国(境)支出;车辆运行费用支出9万元,与上年支出9.49万元相比,上升了5.18%,增长原因:车辆老化。公务接待费支出0.4万元,与上年支出0.64万元相比,下降了37.5%。本年度培训费支出0万元与上年0.96万元相比下降了100%。下降原因,压缩经费支出。
六、预算执行情况分析说明。
六、部门(单位)预算执行情况分析说明
(一)2014年度年初预算数295万元,2015年度年初预算数262.85万元,减少32.15万元。分析原因,压缩经费。
(二)2014年度全年决算收入784.57万元,2015年度全年收入336.45元,减少448.12万元,分析原因:2014年单位组建,财政拨开办费用。
(三)收入支出结构分析
1、201 5年度经费收支情况:财政拨款收入336.45万元,事业收入519.65万元,经营收入97.57万元,其他收入 2.9万元,合计:956.58万元。财政拨款占总收入35.17%。
其中:基本支出收入249.85万元,占总收入26.12%,行政事业类项目收入13万元,占总收入1.36%。
七、其他重要事项的情况说明
1、资产负债情况分析
2014年资产负债率24.53%,2015年度资产负债率35.19%,资产负债率有所上升,为提高资产管理效益,今后强大负债清理力度,尽快清政府采购退保证金,降低资产负债率。
2016年8月26日
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