第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府及自治区信访局关于信访工作的方针、政策、和法规,指导自治州的信访工作。
2.总结、推广各县市(园区)、各部门的信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
3.代表自治州党委、自治州人民政府受理人民群众给自治州党委、自治州人民政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,受理网上投诉,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
4.负责分析研究自治州信访工作形势,开展调查研究,征集群众建议,向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息和工作建议。
5.承办上级领导机关、自治州党委和自治州人民政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件落实情况;向有关单位交办信访事项;组织和协调有关部门联合办理信访事项,会同处理复杂疑难信访事项;督促检查重要信访事项的处理和落实。
6.协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项、群众集体上访和突发上访事件;督促检查、协调指导州直各县市部门和各县市、各部门信访工作。
7.承担自治州信访联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项,负责自治州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作,建立排查调处工作机制,掌握矛盾纠纷排查调处动态,负责对涉及自治州有关行业、系统社会政治稳定的重大信访问题进行督办。
8.负责《信访条例》的宣传工作;负责自治州信访信息系统办公自动化建设。
9.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其它任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州信访局2020年度,实有人数24人,其中:在职18人,离休人员0人,退休人员6人。
从部门决算单位构成看,昌吉回族自治州信访局部门决算包括:昌吉回族自治州信访局决算。单位无下属预算单位,下设4个科室一个中心,分别是:办公室(组织人事科)、来访接待科、网上投诉受理和来信办理科、督查办案及复查复核科、自治州信访投诉受理中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入426.21万元,与上年相比,增加61.73万元,增长16.94%,主要原因是:1、工作人员变动,公用经费及工资福利支出财政拨款增加27.03万元;2、开展信访法律咨询业务,不断加强信访法律宣传教育,财政拨款项信访工作业务经费增加35万元;3、其他收入较上年减少0.3万元。
本年支出426.4万元,与上年相比,增加70.76万元,增长19.9%,主要原因是:1、工作人员变动,公用经费及工资福利支出财政拨款增加35.99万元;2、开展信访法律咨询业务,不断加强信访法律宣传教育,财政拨款项信访工作业务经费增加35万元;3、其他支出较上年减少0.23万元。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入426.21万元,其中:财政拨款收入426.15万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出426.4万元,其中:基本支出325.03万元,占76.22%;项目支出101.37万元,占23.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入426.15万元,与上年相比,增加62.03万元,增长17.04%。主要原因是:1、工作人员变动,公用经费及工资福利支出财政拨款增加27.03万元;2、开展信访法律咨询业务,不断加强信访法律宣传教育,财政拨款项信访工作业务经费增加35万元。财政拨款支出426.33万元,增加70.99万元,增长19.98%。主要原因是:1、工作人员变动,公用经费及工资福利支出财政拨款增加35.99万元;2、开展信访法律咨询业务,不断加强信访法律宣传教育,财政拨款项信访工作业务经费增加35万元;
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数339.17万元,决算数426.15万元,预决算差异率25.64%,主要原因是1、发放绩效奖金及调标增资,工资福利支出较年初预算增加37万元;2、信访工作业务经费支出较年初预算增加35万元;3、访惠聚工作经费支出较年初预算增加14.98万元。
财政拨款支出年初预算数339.17万元,决算数426.33万元,预决算差异率25.7%,主要原因是:1、发放绩效奖金及调标增资,工资福利支出较年初预算增加37.18万元;2、信访工作业务经费支出较年初预算增加35万元;3、访惠聚工作经费支出较年初预算增加14.98万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出426.33万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010301行政运行269.95万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.91万元;
2010302一般行政管理事务66万元;
2013499其他统战事务支出0.9万元
2010350事业运行12.72万元
2010308信访事务35.37万元;
2299901其他支出14.8万元;
2080705 公益性岗位补贴1.69万元;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出324.97万元,其中:
人员经费302.98万元,包括:基本工资85万元、津贴补贴70.23万元、奖金40.48万元、伙食补助费20.15万元、绩效工资5.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.91万元、职工基本医疗保险缴费12.17万元、公务员医疗补助缴费6.57万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金32.7万元、其他工资福利支出1.69万元、退休费0.63万元、奖励金0.85万元。
公用经费21.99万元,包括:办公费10.78万元、印刷费0.04万元、手续费0.04万元、电费0.45万元、差旅费2.46万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.72万元、工会经费1.98万元、福利费3.27万元、其他商品和服务支出2.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.38万元,比上年增加3.52万元,增长412.30%,主要原因是:单位车辆老化,2020年车辆运行费较上年增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度没有安排因公出访团组;公务用车购置及运行维护费支出4.33万元,占98.86%,比上年增加3.48万元,增长406.87%,主要原因是:我单位车辆老化,为保障行驶安全,车辆维修费增加。公务接待费支出0.05万元,占1.14%,比上年增加0.05万元,增长100%,主要原因是:2020年公务活动较上年增加,公务接待增加。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:没有因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费4.33万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.33万元。公务用车运行维护费开支内容包车辆保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
公务接待费0.05万元,开支内容包括:日常开展信访工作公务活动接待支出。单位全年安排的国内公务接待2批次,6人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.59万元,决算数4.38万元,预决算差异率-4.57%,主要原因是:1、严格执行八项规定,厉行节约;2、认真编制预算并严格执行,未安排公务用车购置及因公出访预算;3、加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费,维修费、油耗支出;4、加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度没有安排因公出访团组;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排公务用车购置预算;公务用车运行费预算数4.33万元,决算数4.33万元,预决算差异率0%,主要原因是:加强车辆管理,厉行勤俭节约,压缩公务用车运行维护费支出;公务接待费预算数0.26万元,决算数0.05万元,预决算差异率-80.76%,主要原因是:严格执行中央八项规定和自治区十条规定,厉行节约,压减公务接待次数和人数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度昌吉回族自治州信访局机关运行经费支出21.99万元,比上年增加16.24万元,增长282.43%,主要原因是:信访工作任务调整,日常公用经费支出增加。
(二)政府采购情况
2020年度政府采购支出总额4.66万元,其中:政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值46.23万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:主要保障开展日常公务活动车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金115.98万元。预算绩效管理取得的成效:一是领导重视、周密安排,认真做好项目建设发展工作,积极配合相关人员做好相关申报资料的收集整理归档工作,思路清晰,保证时效性。二是合理分工,安排专人负责相关工作,责任到人,认真落实各时间节点的相关工作,各部门人员紧密配合,做好相关协调工作。发现的问题及原因:一是绩效监控存在监管管理力度不够;二是整体支出绩效执行者缺乏培训及权威机构的指导性学习。下一步改进措施:一是认真总结经验教训,对工作中的不足及时进行纠正,改变工作思路,合理利用资金,做到资源优化配置;二是进一步做好绩效监控管理工作,加快绩效监控信息化建设,提升管理效率,加强预算绩效管理理论和实际操作培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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