目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和政策;负责实施全州的草原保护、建设、利用等,中长期规划及基本草原保护规划和年度计划;负责对全州草原面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害等草原基本状况实行动态检测,及时提供动态检测信息;负责天然草原虫鼠害、毒害草的测报、防治和防治技术的推广;负责推广人工饲草料的种植、加工、储藏、运输等技术、负责优良牧草种子的培育及推广;负责收集、整理、保存、利用牧草种子资源和牧草标本;负责牧草种子质量检验。负责行政主管部门领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州草原站2019年度,实有人数18人,其中:在职人员11人,离休人员0人,退休人员7人。
从部门决算单位构成看,昌吉州草原站部门决算包括:昌吉州草原站决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入386.03万元,与上年相比,增加123.51万元,增长47.05%,主要原因是:专项资金较上年有所增加,人员工资调标。本年支出291.11万元,与上年相比,减少35.09万元,降低10.76%,主要原因是:严格按照中央八项规定较好控制费用开支。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入386.03万元,其中:财政拨款收入366.10万元,占94.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.92万元,占5.16%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出291.11万元,其中:基本支出233.09万元,占80.07%;项目支出58.01万元,占19.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入366.10万元,与上年相比,增加121.71万元,增长49.80%。主要原因是:专项资金较上年有所增加,人员工资调标。财政拨款支出271.18万元,与上年相比,减少13.24万元,降低4.69%,主要原因是:严格按照中央八项规定较好控制费用开支。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数209.48万元,决算数366.10万元,预决算差异率74.77%,主要原因是:专项资金较上年有所增加,人员工资调标。财政拨款支出年初预算数209.48万元,决算数271.18万元,预决算差异率29.45%,主要原因是:严格按照中央八项规定较好控制费用开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出271.18万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2013499 其他统战事务支出0.93万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.40万元;
2130104事业运行196.77万元;
2130108病虫害控制15.55万元;
2130135农业资源保护修复与利用41.53万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出213.17万元,其中:
人员经费209.39万元,包括:基本工资60.06万元、津贴补贴34.77万元、奖金25.72万元、伙食补助费18.19万元、绩效工资12.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.4万元、职业年金缴费0.37万元、职工基本医疗保险缴费12.46万元、公务员医疗补助缴费10.51万元、其他社会保障缴费6.1万元、住房公积金11.68万元、奖励金0.58万元。
公用经费3.78万元,包括:办公费0.03万元、差旅费0.62万元、培训费0.11万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.22万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他商品和服务支出0.38万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.45万元,比上年减少11.72万元,降低68.26%,主要原因是严格按照中央八项规定较好控制费用开支。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照中央八项规定较好控制费用开支;公务用车购置及运行维护费支出5.09万元,占93.39%,比上年减少11.83万元,降低69.92%,主要原因是严格按照中央八项规定较好控制费用开支;公务接待费支出0.36万元,占6.61%,比上年增加0.11万元,增加44%,主要原因是接待总站4次、县市2次、国家林草局1次、外单位1次。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费5.10万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆过路费、车辆检测费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。
公务接待费0.36万元,开支内容包括公务招待。单位全年安排的国内公务接待8批次,63人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.45万元,决算数5.45万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年配合环保局在各县市督查,加之本单位对各县市草原生态方面检查力度加大。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数5.10万元,决算数5.10万元,预决算差异率0%,主要原因是:主要用于对各县市草原生态保护项目督查支出;公务接待费预算数0.36万元,决算数0.36万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位全年安排的国内公务接待8批次,63人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州草原站(事业单位)日常公用经费3.78万元,比上年增加2.35万元,增长164.34%,主要原因是单位机构改革,增加差旅费及公车运行费等费用。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.37万元。
授予中小企业合同金额2.07万元,占政府采购支出总额的48.71%,其中:授予小微企业合同金额2.07万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值35.30万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金6万元。预算绩效管理取得的成效:一是监管有力,制度建设完全,相关制度严格执行,经费到位及时。项目资金按计划使用,严格按照预算管理规定开支;二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则,基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生,跟踪检查到位。在监督环节上,实行关口前移,从事后监督管理转向事前审核,事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来,形成多环节全过程的监督管理格局,尽量早发现问题,早解决问题,避免和减少损失,提高资金使用效益。发现的问题及原因:一是由于 2018 年绩效管理经验不足,绩效管理的相关文件并不够完备,未见事前评估及监控表等文件,在绩效管理上有待完善;二是加强绩效目标评价相关培训,提升单位领导、业务人员的业务水平,确保绩效评价工作高质量完成。下一步改进措施:一是加大预算绩效管理培训力度,贯彻落实相关办法及制度;二是财政和项目实施单位严格实行“三专”管理,即设专户、建专帐、定专人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2019年度) |
|||||||||||||
项目 名称 |
昌吉州草原站 |
||||||||||||
主管 部门 |
昌吉州林业和草原局 |
实施 单位 |
昌吉州草原站 |
||||||||||
项目 资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
上年结转资金 |
4.5 |
4.5 |
— |
— |
|||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
职能:负责天然草原虫鼠害、毒害草的测报、防治和防治技术的推广。物防治占防治面积的90%以上,灭效达90%以上。达到飞蝗不起飞、土蝗不扩散的目标。 |
完成虫害防治面积235万亩,其中:其中牧鸡治蝗9.1万亩,牧鸭治蝗4.1万亩。椋鸟治蝗145.5万亩,化学防治20.1万亩,绿僵菌防治41.5万亩,植物农药治蝗14万亩,出动无人机和直升机379次,投入大中型喷雾器1312台,劳力12562人,培训人员2739人次,农药用量19吨。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
虫卵检测样点(个) |
35个 |
35 |
4 |
4 |
/ |
||||||
蝗蝻出土期监测数量(个) |
35个 |
35 |
4 |
4 |
/ |
||||||||
修筑防治虫害的鸟巢数量(个) |
50个 |
50 |
4 |
4 |
/ |
||||||||
养殖育苗小鸡(只) |
7万只 |
7 |
4 |
4 |
/ |
||||||||
购置可防治生物农药(吨) |
50吨 |
50 |
4 |
4 |
/ |
||||||||
防治面积(万亩) |
200万亩 |
200 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
质量指标 |
全州草原生物灾害预测准确率 |
≥90% |
90% |
4 |
4 |
/ |
|||||||
防治生物灾害效率(%) |
≥90% |
90% |
4 |
4 |
/ |
||||||||
预测预报的准确率(%) |
≥85% |
85% |
4 |
4 |
/ |
||||||||
防治面积占严重发生面积比率 |
≥90% |
90% |
4 |
4 |
/ |
||||||||
时效指标 |
按时间要求出具监测结果准时率 |
95% |
95% |
3 |
3 |
/ |
|||||||
成本指标 |
资金控制范围(万元) |
4.5万元 |
4.5 |
3 |
3 |
/ |
|||||||
效益指标 |
可持续 发展指标 |
改善草原生态环境 |
改善 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
社会效益指标 |
提高草原生物灾害的认知关注度 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户和牧民满意度(%) |
≥100% |
≥96% |
10 |
9.5 |
/ |
||||||
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||
项目 名称 |
昌吉州草原站 |
|||||||||||||
主管 部门 |
昌吉州林业和草原局 |
实施单位 |
昌吉州草原站 |
|||||||||||
项目 资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
其中:当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||
上年结转资金 |
5 |
5 |
— |
— |
||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
职责:贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和政策;负责实施全州的草原保护、建设、利用等,中长期规划及基本草原保护规划和年度计划;负责对全州草原面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害等草原基本状况实行动态检测,及时提供动态检测信息。目标:对全州天然草原植被生长状况、草原生产力及利用状况、草原生态保护建设工程效益等进行综合分析与评价。 |
完成了全年返青监测、路线调查监测、国家及固定监测点检测、退牧还草工程样地监测、牧草枯黄期监测、奖补调查及分县补饲统计表及草原生态环境调查;完成草原保护奖励补助评价报告。 |
|||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量 指标 |
春季返青监测样地(个) |
16个 |
16 |
4 |
4 |
/ |
|||||||
垂直带路线调查监测样地(个) |
45个 |
45 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||
监测国家级固定监测点监(个) |
100个 |
100 |
7 |
7 |
/ |
|||||||||
监测退牧还草工程样地(个) |
45个 |
45 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||
监测牧草枯黄期样地(个) |
90个 |
90 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||
分县补饲统计表及草原生态环境调查统计表 |
14份 |
14 |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
奖补入户调查表(户) |
70户 |
70 |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
草原保护奖励补助评价报告(份) |
1份 |
1 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||
质量 指标 |
监测样地完成率(%) |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
/ |
||||||||
入户调查统计表有效率(%) |
≥70% |
75% |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
时效 指标 |
按照时间节点进行监测,准时率(%) |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
/ |
||||||||
成本 指标 |
监测费用支出 |
≤5万元 |
5 |
4 |
4 |
/ |
||||||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善草原生态环境(%) |
改善 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
社会效益指标 |
提高公众对草原保护的认知关注度 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户和牧民满意度(%) |
100% |
97% |
10 |
9.5 |
/ |
|||||||
总分 |
100 |
99.5 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
(2019年度) |
|||||||||||||||
项目名称 |
昌吉州草原站 |
||||||||||||||
主管部门 |
昌吉州林业和草原局 |
实施单位 |
昌吉州草原站 |
||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
年度资金总额 |
7 |
7 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
其中:当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||||
上年结转资金 |
7 |
7 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
职能:负责天然草原虫鼠害、毒害草的测报、防治和防治技术的推广。目标:完成鼠害监测与调查,完成鼠害严重发生区域防治90%以上,灭效达90%以上,达到有鼠无害的目的 |
完成了草原虫鼠害调查监测,架设防治鹰墩鹰架,购买药物进行防治,培训防治人员,完成动态监测报表,完成草原生物灾害发生趋势分析报告1份。 |
||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
虫害监测点监测数量(个) |
200个 |
200 |
6 |
6 |
/ |
||||||||
鼠害调查监测数量(个) |
20个 |
20 |
3 |
3 |
/ |
||||||||||
架设鹰墩鹰架(万亩) |
590万亩 |
590 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||
购买药物防治(吨) |
0.1 |
0.1 |
2 |
2 |
/ |
||||||||||
培训人员(人次) |
500人次 |
500 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||
报送动态监测表数量(类) |
9类 |
9 |
3 |
3 |
/ |
||||||||||
完成草原生物灾害发生趋势分析报告 |
1份 |
1 |
6 |
6 |
/ |
||||||||||
质量指标 |
防治生物灾害效率(%) |
≥90% |
93% |
4 |
4 |
/ |
|||||||||
预测预报的准确率(%) |
≥85% |
87% |
4 |
4 |
/ |
||||||||||
防治面积占严重发生面积比率(%) |
≥90% |
93% |
4 |
4 |
/ |
||||||||||
时效指标 |
按时间要求出具监测结果准时率(%) |
95% |
96% |
4 |
4 |
/ |
|||||||||
成本指标 |
资金控制范围(万元) |
7万元 |
7 |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善草原生态环境(%) |
改善 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||
社会效益指标 |
提高草原生物灾害的认知关注度(%) |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户和牧民满意度(%) |
≥100% |
97% |
10 |
9.5 |
/ |
||||||||
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||||
项目名称 |
昌吉州草原站 |
|||||||||||||||
主管部门 |
昌吉州林业和草原局 |
实施单位 |
昌吉州草原站 |
|||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
年度资金总额 |
12 |
4.06 |
10 |
33.72% |
10 |
|||||||||||
其中:当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||||
上年结转资金 |
12 |
4.06 |
— |
— |
||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
职能:负责天然草原虫鼠害、毒害草的测报、防治和防治技术的推广。目标1:达到全州草原生物灾害预测预报的准确率提高到85%,草原生物灾害防治面积占严重发生面积的90%以上,达到土蝗不扩散、飞蝗不起飞的目标,积极地开展科技培训工作,提高农牧民的素质,加强应急防治队伍的能力。目标2:制定虫害、鼠害防治预案。明确防治的范围、职责和任务,提高应急防控能力,及时有效地控制虫、鼠害的扩散和蔓延。2019年,预测草原鼠害危害面积1246万亩,严重危害面积591万亩,计划防治591万亩。灭效率要达到90%。 |
防治鼠害严重发生面积591万亩,防治虫害严重发生面积150万亩,培训防治人员500人次。 |
|||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
防治严重鼠害面积覆盖(万亩) |
591万亩 |
591 |
6 |
6 |
/ |
|||||||||
防治严重虫害面积覆盖(万亩) |
150万亩 |
150 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||
培训人员(人次) |
500人次 |
500 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||
完成调查和监测报告数(份) |
3份 |
0 |
6 |
3 |
未定稿,咨询相关专家具体讨论后再定稿 |
|||||||||||
质量指标 |
全州草原生物灾害预测准确率(%) |
≥90% |
93% |
4 |
4 |
/ |
||||||||||
防治生物灾害效率(%) |
≥90% |
93% |
4 |
4 |
/ |
|||||||||||
预测预报的准确率(%) |
≥85% |
87% |
3 |
3 |
/ |
|||||||||||
防治面积占严重发生面积比率(%) |
≥90% |
92% |
3 |
3 |
/ |
|||||||||||
时效指标 |
按时间要求出具监测结果准时率(%) |
95% |
90% |
3 |
3 |
/ |
||||||||||
成本指标 |
资金控制范围(万元) |
12万元 |
4.06 |
3 |
0.5 |
先完成工作量,后期根据完成质量支付相关费用 |
||||||||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善草原生态环境(%) |
改善 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||
社会效益指标 |
提升草原生物灾害的认知关注度(%) |
提升 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户和牧民满意度(%) |
100% |
97% |
10 |
9.5 |
/ |
|||||||||
总分 |
100 |
88.5 |
||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
昌吉州草原站 |
|||||||||||||
主管部门 |
昌吉州林业和草原局 |
实施单位 |
昌吉州草原站 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
其中:当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||
上年结转资金 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
职能:负责对全州草原面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害等草原基本状况实行动态检测,及时提供动态检测信息。目标1:完成昌吉州辖区内各大类天然草原生产力动态监测,完成草原生态保护补助奖励机制效益监测样地225个,其中禁牧区45个,草畜平衡区180个。开展入户调查、分县补饲情况及草食家畜数量统计调查、草原生态环境状况等调查工作。目标2:对昌吉州草原奖励补助机制做评价。 |
完成了全年返青监测、路线调查监测、草地高峰期监测、退牧还草工程样地监测、草地冷季监测、奖补调查及分县补饲统计表及草原生态环境调查;完成全州草原监测报告。 |
|||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
春季返青监测样地(个) |
16个 |
16 |
4 |
4 |
/ |
|||||||
垂直带路线调查监测样地(个) |
45个 |
45 |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
天然草原高峰期监测样地(个) |
225个 |
225 |
8 |
8 |
/ |
|||||||||
监测退牧还草工程样地(个) |
45个 |
45 |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
监测冷季样地(个) |
90个 |
90 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||
分县补饲统计表及草原生态环境调查统计表(份) |
14份 |
14 |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
奖补入户调查表(户) |
70户 |
70 |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
全州草原监测报告(份) |
1份 |
1 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||
质量指标 |
监测样地完成率(%) |
≥90% |
93% |
3 |
3 |
/ |
||||||||
奖补禁牧区数据提取率(%) |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
入户调查统计表有效率(%) |
≥70% |
75% |
3 |
3 |
/ |
|||||||||
时效指标 |
按照时间节点进行监测,准时率(%) |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
/ |
||||||||
成本指标 |
资金控制范围(万元) |
≤15万元 |
15 |
4 |
4 |
/ |
||||||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善草原生态环境(%) |
改善 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
社会效益指标 |
提高公众对草原保护的认知度 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户和牧民满意度(%) |
≥100% |
97% |
10 |
9.5 |
/ |
|||||||
总分 |
100 |
88.5 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
(2019年度) |
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项目名称 |
昌吉州草原站 |
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主管部门 |
昌吉州林业和草原局 |
实施单位 |
昌吉州草原站 |
||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
年度资金总额 |
19.64 |
19.64 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
其中:当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||||
上年结转资金 |
19.64 |
19.64 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
职能:负责对全州草原面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害等草原基本状况实行动态检测,及时提供动态检测信息。目标:了解掌握昌吉州的草地资源的现状,摸清人工草地、天然草地和非草地的分布、面积及生产力等情况,勾绘全州外业调查底图。 |
已完成底图制作、外业调查、内业汇总三个部分。以20世纪80年代全国第一次草地资源调查、第二次全国土地调查、2013-2015年全国地理国情调查成果和历年草原监测数据为基础,采用高、中、低分辨率遥感影像,结合野外路线调查、样地样方调查、统计调查和相关资料等数据进行修正,勾绘全州外业调查底图。 |
||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
高峰期样地监测数量(个) |
225个 |
225 |
7 |
7 |
/ |
||||||||
草地资源调查底图数(个) |
7个 |
7 |
7 |
7 |
/ |
||||||||||
质量指标 |
调查人工草地分布完成率% |
≥80% |
80% |
6 |
6 |
/ |
|||||||||
调查非草地分布完成率% |
≥80% |
80% |
6 |
6 |
/ |
||||||||||
调查天然草地分布完成率% |
≥80% |
80% |
7 |
7 |
/ |
||||||||||
天然草地生产力监测样地完成率% |
≥80% |
80% |
7 |
7 |
/ |
||||||||||
时效指标 |
按照时间节点按时进行监测,不延误达(%) |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||
成本指标 |
资金控制范围(万元) |
≤19.64万元 |
19.64 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善草原生态环境(%) |
改善 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||
社会效益指标 |
提高公众对草原保护的认知关注度 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户和牧民满意度(%) |
≥100% |
96% |
10 |
9.7 |
/ |
||||||||
总分 |
100 |
99.7 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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