目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策,当好自治州党委、人民政府在民族宗教工 作方面的参谋助手。
2、研究并提出自治州有关民族、宗教工作的方针、政策,拟订自治州有关民族宗教事务管理的地方性法规。
3、组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,开展民族宗教政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行情 况;及时稳妥地解决民族间、宗教间、教派间发生的矛盾和纠纷,配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题;配合政法部门抵御、打击民族分裂势力和宗教极端势力的渗透颠覆活动,并提 出对策、建议。
4、监督实施和完善民族区域自治制度建设和《民族区域自治法》的贯彻执行,及时报告和研究处理执行中遇到的问题;研究拟订 协调民族关系的原则、方法,协调处理民族关系中的重大事宜;监督 办理少数民族权益保障事宜,参与组织民族自治地方庆典活动。
5、参与制定自治州少数民族经济发展政策和规划,研究提出少 数民族经济发展的特殊政策和措施;研究制定和组织实施人口较少民 族发展规划、“兴边富民”行动规划;组织调查研究农牧区、边境地区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题,配合并承办扶贫事宜;会同有关部门协调做好与发达地区科技、经济技术协作和对口支援工作;会同有关部门管理少数民族地区补助费的分配使用和国家给 予自治州的专项贷款、专项资金和项目选报工作;会同有关部门做好 自治州民族贸易企业和民族特需用品定点生产企业优惠政策的落实工 作;协助解决自治县、民族乡经济、社会发展的特殊问题。负责少数民族经济和社会的统计与分析工作。
6、参与研究制定少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的政策、规划,组织监督检查相关政策、措施的贯彻落 实;在自治州相关部门的总体规划指导下,研究自治州社会发展的意 见和建议,帮助解决少数民族聚居地区存在的特殊困难;承办发达地 区经济、技术、人才援助和扶持有关事宜;主办自治州少数民族传统 体育运动会;组织参加自治区少数民族传统体育运动会;指导新疆回 族古籍的规划、搜集、整理、出版工作。
7、 组织对我州少数民族人权状况、妇女儿童状况和散杂居少数民族情况的调查研究,配合有关部门拟定我州少数民族人权情况报告 等事宜;联系少数民族干部,协助有关部门制定培养、选拔、使用少数民族干部政策,配合有关部门制定民族宗教系统干部培养规划并组 织落实。
8、贯彻实施国务院《宗教事务条例》,依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员 履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;引导和推动宗 教界人士爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育,巩固 和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众投身改革 开放和经济建设。
9、积极引导宗教与社会主义社会相适应,按照“保护合法、制 止非法、抵御渗透、打击犯罪”的要旨,依法加强对宗教事务的管 理,使宗教在法律、法规和政策范围内活动;组织开展 “和谐寺观 教堂”、“平安宗教活动场所”、宗教界“双五好”和“民族团结进 步模范”的创建和评选;办理宗教团体需由政府帮助或协调的事务。
10、组织协调自治州民族宗教工作领域有关对外交流和合作;会 同有关部门做好民族宗教政策的对外宣传和有关民族宗教的对外交往 等工作;支持帮助宗教界开展对外友好交流活动;负责朝觐的组织工作。
11、指导和检查民族宗教系统的业务工作;加强同地区部门的联 系,在国家民委、国家宗教局、自治区、自治州人民政府安排下,组织、接待少数民族宗教人士学习、参观、考察等事宜。
12、贯彻实施有关清真食品管理的法律法规,负责自治州清真食品的监督管理工作;加强对自治州生产、经营、加工清真食品的企业、个体经营者以及商场、超市、集贸市场、宾馆、单位内设清真餐 饮的监督检查。
13、负责全州的民族团结进步模范创建工作,对自治州贯彻落实 党和国家、自治区有关民族政策、法律方面的情况进行督导、检查, 组织和承办民族团结进步表彰活动,会同有关部门安排民族团结教育 活动的开展,对县市和有关部门的民族团结进步创建工作进行指导/检查。
14、贯彻执行国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策和法律、法规;制定全州语言文字工作的规划和措施;对全州民汉文字行 文和民汉语言的使用情况依法进行监督;负责推广普及国家通用的普 通话、规范汉字和规范的少数民族语言文字;负责管理全州各民族语 言文字规范化、标准化、信息化工作和全州语言文字的社会应用;制 定全州“双语”学习工作发展规划、具体措施并提出表彰奖励办法;协调、指导全州开展“双语”学习活动。主管全州少数民族语言文字 翻译工作;承担少数民族语言文字翻译专业人才培训工作;组织全州 少数民族语言文字翻译职称评定工作;组织实施全州普通话水平测 试、规范汉字和少数民族语言正字、正音的培训和测试工作;监督检 查各县(市)、各部门执行语言文字政策、法规和开展语言文字工作 的情况。
15、承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,昌吉回族自治州民族宗教事务委员会部门决算包括:昌吉回族自治州民族宗教事务委员会部门本级决算,昌吉州民宗委无单位决算。
纳入昌吉回族自治州民族宗教事务委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
昌吉回族自治州民族宗教事务委员会本级 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入976.48万元,与上年相比,增加394.74万元,增长67.86%,增减变化主要原因是:1、工作人员增加及调标增资,基本支出财政拨款增加35.63万元;2、工作任务发生变化财政拨付项目经费减少14.93万元;3、财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出增加365.15万元;4、其他收入较上年增加8.89万元。
2018年度支出944.5万元,与上年相比,增加261.43万元,增长38.27%,增减变化主要原因是:1、工作人员增加及调标增资,基本支出加35.63万元;2、工作任务发生变化财政拨付项目经费减少96.86万元;3、财政拨付政府性基金2296003款-用于体育事业的彩票公益金支出,自治区第九届少数民族传统体育运动会支出增加365.15万元;4、其他收入支出较上年减少42.49万元。
结余68.27万元,与上年相比,增加11.04万元,增长19.3%。增减变化主要原因是:1、财政拨款年末结余较上年减少39.36万元;2、其他收入年末结余较上年增加50.4万元。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计976.48万元,其中:财政拨款收入911.33万元,占93.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入65.15万元,占6.7%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数432.15万元,决算数976.48万元,预决算差异率126%,差异主要原因:1、工作人员增加、调标增资及财政拨付绩效奖,基本支出财政拨款增加66.75 万元;2、工作任务发生变化,财政拨付项目经费增加45.42万元;3、访惠聚工作经费增加1.86万元;4、财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出增加365.15万元;5、其他收入较预算增加65.15万元。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计944.5万元,其中:基本支出451.51万元,占48%;项目支出492.99万元,占52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数432.15万元,决算数944.5万元,预决算差异率119%,差异主要原因:1、工作人员增加、调标增资及财政拨付绩效奖,基本支出增加66.75 万元;2、工作任务发生变化,财政拨付项目经费增加63.84万元;3、访惠聚工作经费增加2.22万元;4、财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出增加365.15万元;4、其他收入支出增加14.39万元。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入911.33万元,与上年相比,增加385.85万元,增长73.4%。增减变化的主要原因是:1、工作人员增加及调标增资,基本支出财政拨款增加35.63万元;2、工作任务发生变化财政拨付项目经费减少14.93万元;3、财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出增加365.15万元。
财政拨款支出929.75万元,与上年相比,增加303.92万元,增长48.6%,增减变化的主要原因是:1、工作人员增加及调标增资,基本支出加35.63万元;2、工作任务发生变化财政拨付项目经费减少96.86万元;3、财政拨付政府性基金2296003款-用于体育事业的彩票公益金支出,自治区第九届少数民族传统体育运动会支出增加365.15万元。
其中:基本支出439.76万元,项目支出489.99万元。财政拨款结转结余17.86万元,与上年相比,减少39.36万元,降低68.8%。增减变化的主要原因是:参加自治区第九届少数民族传统体育运动会,项目经费支出增加,年末结余较上年减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数432.15万元,决算数911.33万元,预决算差异率110%,差异主要原因:1、工作人员增加、调标增资及财政拨付绩效奖,基本支出财政拨款增加66.75 万元;2、工作任务发生变化,财政拨付项目经费增加45.42万元;3、访惠聚工作经费增加1.86万元;4、财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出增加365.15万元。财政拨款支出年初预算数432.15万元,决算数929.75万元,预决算差异率115%,差异主要原因1、工作人员增加、调标增资及财政拨付绩效奖,基本支出增加66.75 万元;2、工作任务发生变化,财政拨付项目经费增加63.48万元;3、访惠聚工作经费增加2.22万元;4、财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出增加365.15万元。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入546.18万元,与上年相比,增加20.7万元,增长4%。增减变化的主要原因是:1、工作人员增加及调标增资,基本支出财政拨款增加35.63万元;2、工作任务发生变化财政拨付项目经费减少14.93万元。一般公共预算财政拨款支出564.6万元,与上年相比,减少61.23万元,降低9.8%,增减变化的主要原因是:1、工作人员增加及调标增资,基本支出加35.63万元;2、工作任务发生变化财政拨付项目经费减少96.86万元。
其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201类一般公共服务支出564.6万元,行政运行支出439.76万元,一般行政事务支出43.14万元,其他民族事务支出79.48万元,其他统战事务支出2.22万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出389.24万元,商品和服务支出133.92万元,对个人和家庭的补助支出36.48万元,资本性支出4.96万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数432.15万元,决算数546.18万元,预决算差异率26%,差异主要原因:1、工作人员增加、调标增资及财政拨付绩效奖,基本支出财政拨款增加66.75 万元;2、工作任务发生变化,财政拨付项目经费增加45.42万元;3、访惠聚工作经费增加1.86万元。一般公共预算财政拨款支出初预算数432.15万元,决算数564.6万元,预决算差异率30%,差异主要原因:1、工作人员增加、调标增资及财政拨付绩效奖,基本支出财增加66.75 万元;2、工作任务发生变化,财政拨付项目经费增加63.84万元;3、访惠聚工作经费增加2.22万元。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入365.15万元,与上年相比,增加365.15万元,增长100%。增减变化的主要原因是:财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出,我州参赛代表队共上报14个比赛项目,参赛132人(其中包括领队和教练19人、队员113人),马匹10匹,骆驼2峰,参赛项目为秋千、押加、武术、民族式摔跤、马术、射箭、赛骆驼、国际象棋、健身气功、新疆方棋、高脚竞速、民族健身操、篮球、足球。
政府性基金预算支出365.15万元。与上年相比,增加365.15万元,增长100%。增减变化的主要原因是:财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出,我州参赛代表队共上报14个比赛项目,参赛132人(其中包括领队和教练19人、队员113人),马匹10匹,骆驼2峰,参赛项目为秋千、押加、武术、民族式摔跤、马术、射箭、赛骆驼、国际象棋、健身气功、新疆方棋、高脚竞速、民族健身操、篮球、足球。
其中:按功能分类科目(按类级科目公开),229类其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出365.15万元。按经济分类科目(按类级科目公开),商品和服务支出365.15万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数365.15万元,预决算差异率100%,差异主要原因:财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出,我州参赛代表队共上报14个比赛项目,参赛132人(其中包括领队和教练19人、队员113人),马匹10匹,骆驼2峰,参赛项目为秋千、押加、武术、民族式摔跤、马术、射箭、赛骆驼、国际象棋、健身气功、新疆方棋、高脚竞速、民族健身操、篮球、足球。
政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数365.15万元,预决算差异率100%,差异主要原因:财政拨付政府性基金2296003款(用于体育事业的彩票公益金支出),自治区第九届少数民族传统体育运动会支出,我州参赛代表队共上报14个比赛项目,参赛132人(其中包括领队和教练19人、队员113人),马匹10匹,骆驼2峰,参赛项目为秋千、押加、武术、民族式摔跤、马术、射箭、赛骆驼、国际象棋、健身气功、新疆方棋、高脚竞速、民族健身操、篮球、足球。
三、部门结转结余情况
年末结转结余68.27万元。与上年相比,增加11.04万元,增长19.3%。其中:财政拨款结转结余17.86万元。与上年相比,减少39.36万元,降低68.8%,增减变化的主要原因是:参加自治区第九届少数民族传统体育运动会,项目经费支出增加,年末结余较上年减少。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.54万元,比上年减少8.32万元,降低34.87%,减少原因是:1、严格执行八项规定,厉行节约,降低机关运行成本;2、认真编制预算并严格执行,未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费,维修费、油料费并逐年下降。4、不断加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支出。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少6.83万元,降低100%,减少原因是严格落实中央八项规定,厉行节约;压减因公出国批次和人数,2018年度没有安排因公出访团组。
公务用车购置及运行维护费支出13.22万元,占85%,比上年减少0.19万元,降低1.4%,减少原因是严格落实中央八项规定,厉行节约;未安排公务用车购置预算;加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费支出。
公务接待费支出2.32万元,占15%,比上年减少1.3万元,降低36%,减少原因是:严格执行中央八项规定和自治区十条规定,厉行节约,压减公务接待次数和人数。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。昌吉州民宗委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容:无
公务用车购置及运行维护费13.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.22万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。
公务接待费2.32万元。具体是:国内公务接待支出2.32万元,主要是正常业务公务接待支出等。昌吉州民宗委国内公务接待20批次,220人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.54万元,决算数15.54万元,预决算差异率0%,差异主要原因:1、严格执行八项规定,厉行节约。2、认真编制预算并严格执行,未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费,维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:严格落实中央八项规定,厉行节约;压减因公出国批次和人数,本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因严格落实中央八项规定,厉行节约;未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数13.22万元,决算数13.22万元,预决算差异率0%,差异主要原因加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费预算数2.32万元,决算数2.32万元,预决算差异率0%,差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定,厉行节约,压减公务接待次数和人数。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉州民宗委单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出14.03万元,比上年增加7.21万元,增长105.71%,主要原因是:参加自治区第九届少数民族传统体育运动会,机关运行经费支出较上年增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额20.22万元,其中:政府采购货物支出20.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值66.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:开支日常公务活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
其他民族事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他民族事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为61万元,执行数为106.42万元,完成预算的174.5%。
民运会工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,民运会工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为365.12万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:一是研究提出自治州有关民族、宗教工作的方针政策,协调民族关系、保障少数民族合法权益,主要做好民族团结进步创建工作、清真食品管理工作、少数民族成份鉴定、民族地区扶贫攻坚、民族文化事业繁荣发展、宗教事务管理、朝觐事务管理、少数民族语言文字工作;二是我州参赛代表队共上报14个比赛大项,126个小项,参赛136人,在本次民运会中我州取得了18块金牌、40块银牌、13铜牌,奖牌数位居全疆第三,我州参赛代表队共上报14个比赛项目,参赛132人(其中包括领队和教练19人、队员113人),马匹10匹,骆驼2峰,参赛项目为秋千、押加、武术、民族式摔跤、马术、射箭、赛骆驼、国际象棋、健身气功、新疆方棋、高脚竞速、民族健身操、篮球、足球。筹备经费预算主要分为代表团工作人员经费、参赛运动员经费、运动员集训补助经费、领队管理协调补助和教练员技术指导经费、获得奖牌的奖金五个部分。此次活动的经费统一由昌吉州参加自治区第九届少数民族传统体育运动会筹备工作领导小组办公室进行管理,产生的费用全部按照财务审批报账制度进行支付。所有物品、设备和器材的采购都必须通过政府采购进行采购,要严格按照筹备工作领导小组会议通过的采购内容和标准进行采购,报销时需提供采购申请单、采购发票、采购清单和采购合同等资料。
发现的问题及原因:一是项目全年预算数为61万元,执行数为106.42万元,完成预算的174.5%,全年预算数小于执行数,原因:2017年结转项目经费57.23万元。二是部分项目资金使用有待于继续规范。
下一步改进措施:一是加强制度建设,强化资金的监督,增加项目资金使用的透明度,确保项目经费用到实处,实现效益最大化。二是认真编制预算并严格执行。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
2012301款:指行政运行支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2012302款:指一般行政事务支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。
2012399款:其他民族事务支出,反映其他用于民族事务方面的支出。
2296003款:反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州民族宗教事务委员会
2019年9月20日
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