第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
昌吉州公安消防支队下辖10个大队、10个中队,编制344人(其中干部107人、士兵217人、文员20人),实有349人(其中干部106人,士兵226人,文员17人);支队党委下辖7 个基层大队党委、20个基层大(中)队党支部,共有党员186人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,昌吉州公安消防支队部门决算属部门本级决算。
纳入昌吉州公安消防支队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉州公安消防支队本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入304.62万元,与上年相比,增加11.71万元,增长4%; 支出304.62万元,与上年相比,增加11.71万元,增长4%,年末结转和结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增加原因为人员调整薪级,工资上调。
2017年度年初预算数收支数304万元,决算收支数304.62万元比预算增加0.62万元。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计304.62万元,其中:财政拨款收入304.62万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加原因为人员调整薪级,工资上调。
2017年度年初预算数304万元,决算数304.62万元比预算增加0.62万元。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计304.62万元,其中:基本支出304.62万元,占100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加原因为人员调整薪级,工资上调。
2017年度年初预算数304万元,决算数304.62万元比预算增加0.62万元。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入304.62万元,与上年相比,增加11.71万元,增长4%。增减变化的主要原因是:人员调整薪级,工资上调。财政拨款支出304.62万元,与上年相比,增加11.71万元,增长4%。增减变化的主要原因是:人员调整薪级,工资上调。其中:基本支出304.62万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,无增减变动情况。
2017年度年初预算收支数304万元,决算收支数304.62万元比预算增加0.62万元。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出304.62万元,与上年相比,增加11.71万元,增长4%。增减变化的主要原因是:人员调整薪级,工资上调。其中:按功能分类科目,公共安全支出284.00万元,社会保障和就业支出20.62万元。按经济分类科目,工资福利支出210.66万元,商品和服务支出80.00万元,对个人和家庭的补助13.96万元。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。按功能分类0万元,按经济分类0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
上年结转和结余0万元,与上年相比,无增减变动情况。
财政拨款结转和结余0万元,与上年相比,无增减变动情况。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与上年相比,无增减变动情况,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年相比,无增减变动情况,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年相比,无增减变动情况,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。公务接待费支出0万元,与上年相比,无增减变动情况,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容:。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2017年,本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,本单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况:
2017年度年初预算数0万元,决算数0万元,增加0万元。
五、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出0万元,与上年相比,无增减变动情况。原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,费用减少。
六、政府采购情况
本单位政府采购计划0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆 0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容:无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无
其他有关说明内容:无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204(类)01(款)03(项):指消防。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张):
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张):
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张):
《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州公安消防支队
2018年8月30日
上一篇: 昌吉州草原站2017年...
下一篇: 昌吉人民广播电台20...