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昌吉州水资源管理中心2017年度部门决算公开说明
发布日期: 2018-08-30 19:36:01 来源:昌吉州水资源管理中心 浏览次数: 文章字号:

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

昌吉自治州水资源管理中心(昌吉州水利科学技术研究所)为副县级公益一类事业单位,人员编制21名,实有人数20名。其中:副县级2人,正科级1人,副高4人,中级职称7人,初级职称6人,技师1人。

内设机构有:办公室、水资源管理科、水资源监测科(水质检测中心)、水利技术科。水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作;负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务;负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,昌吉州水资源管理中心部门决算包括:昌吉州水资源管理中心部门决算。

纳入昌吉州水资源管理中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注

1 昌吉州水资源管理中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入433.65万元,与上年相比,减少89.09万元,降低了17.04%,支出424.65万元,与上年相比,减少5.77万元,降低1.34%,结余4.15万元,与上年相比,减少55.85万元,降低93.08%。增减变化主要原因是:我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。

2017年度预算数为288.58万元,决算收入为433.65万元,比预算增加145.07万元,支出数为424.65万元,比预算增加136.07万元。

(二)部门收入总体情况说明

2017本年收入合计433.65万元,其中:财政拨款收入367.49万元,占84.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入66.16万元,占15.26%。增减变化的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。

2017年度预算数为288.58万元,决算数433.65万元,比预算增加145.07万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计424.65万元,其中:基本支出404.65万元,占95.29%;项目支出20万元,占4.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。

2017年度预算数为288.58万元,决算支出424.65万元,比预算增加136.07万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入367.49万元,与上年相比,增加了74.16万元,增长了25.28%。增加变化的主要原因是:人员增加了,增加了“访惠聚”专款。

财政拨款支出363.34万元,与上年相比,增加了70万元,增长了23.87%。其中:基本支出34.33万元,项目支出20万元。增减变化的主要原因是:人员经费增多和增加了其它支出款项2299901。财政拨款结转结余4.15万元,与上年相比,增加4.15万元,增长100%。增减变化的主要原因是:结余款为“访惠聚”专款

2017年度预算数为288.58万元,财政拨款收入367.49万元,比预算增加78.91万元,财政拨款支出363.34万元,比预算增加74.76万元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出363.34万元,与上年相比,增加了70万元,增长了23.87%。其中:基本支出34.33万元,项目支出20万元。增减变化的主要原因是:人员经费增多和增加了其它支出款项2299901。其中:按功能分类科目,2080505支出27万元;2130317支出297.78万元;2130333支出10万元;2130335支出5万元;2130399支出5万元;2299901支出18.55万元。按经济分类科目,工资福利支出225.03万元,对个人和家庭的补助支出51.86万元,商品和服务支出80.18万元,其他资本性支出6万元。项目支出20万元。

2017年度预算数为288.589万元,决算支出363.34万元,比预算增加74.76万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

2017年度政府性基金无预算。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

2017年度政府性基金无预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.15万元。与上年相比,减少55.83万元,降低93.08%。

其中财政拨款结转结余4.15万元。与上年相比,增长了4.15万元,增长100%。去年财政拨款无结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.02万元,比上年减少0.49万元,降低了4.26%,减少原因是均严格按中央八项规定和自治区十条规定,且按预算管理支出。预算经费较上年无变动。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,公务用车购置及运行维护费支出10.43万元,占94.65%,比上年减少0.08万元,降低了0.760%,公务用车运行维护费主要是车辆燃油费,车辆保险费及车辆运行维护费均严格执行预算管理,按预算支出。公务接待费支出0.59万元,占5.35%,比上年减少0.41万元,降低41%,减少原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定,且按预算管理支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。昌吉州水资源管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10.43万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.43万元。主要用于单位车辆维修及油款,两辆车车况极差故车辆运行维护费较大为主要支出项等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.59万元。具体是:国内公务接待支出0.59万元,主要是上级检查巡查等。昌吉州水资源管理中心国内公务接待10批次,170人次。

与预算比较情况,2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.02万元,比预算减少0.98万元,原因是“三公”经费均严格按中央八项规定和自治区十条规定,且按预算管理支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出66.45万元,比上年增加30.75万元,增长86.13%,主要原因是业务量加大,机关运行经费增加。

六、政府采购情况

政府采购计划15.82万元,其中:政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购14.87万元,其中:政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计775.85万元,其中:流动资产225.74万元,固定资产542.50万元,其中:房屋1136(平方米),价值33.01万元,共有车辆4辆,价值33.01万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值478.82万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度项目支出20万元,其中2130333支出10万元;2130335支出5万元;2130399支出5万元;

2017年度,我单位实行绩效管理的项目 3 个,涉及预算20万元,项目支出决算20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.信息化平台项目

信息化平台建设10万,主要用于单位水资源信息化平台建设

2.地下水动态监测项目

地下水动态监测5万,主要用于地下水动态监测相关开支。

3.农村饮水项目

农村饮水5万,主要用于全州人饮水水质监测相关开支。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)21303(款)33(项):指信息管理;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费;229(类)99(款)01(项):指其他支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州水资源管理中心

2018年8月30日

附件:1、新疆昌吉回族自治州水资源管理中心2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州水资源管理中心2017年三公经费表.xls