第一部分 部门单位概况
一、 主要职能、
部门主要职能昌吉州建设工程招投标监督站的职责任务:贯彻执行国家、自治区、自治州有关建筑市场管理,工程建设招标、投标的法律法规、规章和方针、政策;负责州直单位和中央、自治区驻州单位的建设工程招标、投标的具体事宜;负责对全州各类房屋及附属设施的建造与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程及室内装修工程从报建、开标到后期检查;受行政主管部门的委托,负责全州建设工程评标专家库的管理及监督;对招投标活动中违反法律、法规和有关规定的,依法提出予以纠正和查处的意见;负责受理招投标情况的备案,跟踪检查合同的备案及编制标底的情况;负责全州招标代理中心的管理工作。
二、 机构设置情况
无
三、 年末编制情况
昌吉州建筑工程招投标监督站实有编制5名,实有人数5人。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,昌吉州建筑工程招投标监督站决算包括:昌吉州建筑工程招投标监督站本级决算。
纳入昌吉州建筑工程招投标监督站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表
纳入昌吉州建筑工程招投标监督站年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉州建筑工程招投标监督站
…
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
昌吉州建筑工程招投标监督站2017年度收入69.87万元,与上年相比,增加15.67万元,增长23%,支出67.18万元,与上年相比,增加6.62万元,增长10%,结余3.47万元,与上年相比,增加2.68万元,增长78%。增减变化主要原因是:严格执行八项规定,压减支出,结转结余增加。
与预算相比情况。
单位年初预算收入数64.54万元,年末收入决算数69.87万元,差异率7%,增长原因:职工职务变动、考核等引起经费预算增加5.32万元。
单位年初预算支出数64.54万元,年末支出决算数67.18万元,差异率4%,增长原因:职工职务变动、考核等引起经费预算增加2.64万元。
其他有关说明内容。(无)
(二)部门收入总体情况说明
2017年度收入69.87万元,财政拨款收入69.86万元,占99.99%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其它收入0.008万元,占0.01%。主要是银行存款利息收入。原因:职工职务变动、考核等引起经费预算增加5.32万元。
与预算相比情况。
单位年初预收入算数64.54万元,年末决算收入数69.87万元,差异率7%,增长原因:职工职务变动、考核等引起经费预算增加5.32万元。
其他有关说明内容。(无)
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计67.18万元,其中:基本支出67.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年支出与上年相比,增加6.62万元,增加9%,主要原因是人员工资及人员经费增加。
与预算相比情况。
单位年初预算数64.54万元,年末决算数67.18万元,差异率4%,增长原因:职工职务变动、考核等引起经费预算增加2.64万元。
其他有关说明内容。(无)
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入69.86万元,与上年相比,增加15.67万元,增长23%,增减变化的主要原因是:基本支出增加了人员经费。财政拨款支出67.18万元,与上年相比,增加6.62万元,增长10%。其中:基本支出67.18万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加了人员经费。财政拨款结转结余3.47万元,与上年相比,增加2.68万元,增长78%。增减变化主要原因是:严格执行八项规定,压减支出,结转结余增加。
与预算相比情况。
单位财政拨款收入年初预算数64.54万元,年末决算数69.86万元,差异率7%,增长原因:职工职务变动、考核等引起经费预算增加5.32万元。2017年财政拨款实际支出67.18万元与预算相比增加支出4.38万元,增加原因因人员增加人员经费支出增加。
其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出67.18万元。与上年相比,增加6.62万元,增长10%。增减变化的主要原因是:基本支出增加了人员经费。其中:按功能分类科目,城乡社区支出60.24万元,社会保障和就业支出6.94万元。按经济分类科目,工资福利支出57.78万元,商品和服务支出2.26万元,对个人和家庭的补助支出7.14万元。
与预算相比情况。
根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》,下达本单位年度预算62.8万元,其中工资福利支出50.13万元,商品和服务支出8.14万元,对个人和家庭的补助支出4.53万元。一般公共预算财政拨款实际支出67.18万元与预算相比增加支出4.38万元,增加原因是人员增加人员经费支出增加。
其他有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无此项拨款。按功能分类0万元,按经济分类,0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余3.47万元。与上年相比,增加2.68万元,增长78%。财政拨款结转结余3.47万元,与上年相比,增加2.68万元,增长78%。
其他有关说明内容。(无)
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.69万元,比上年增加0.42万元,增长40%,增加原因是主要用于业务正常经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,占100%,比上年增加0.42万元,增长40%,增加原因是主要用于业务用车油料、维修费、保险费、过路费及其他;公务接待费支出0万元,比上年减少0.06万元,降低100%,减少原因是主要是正常业务接待支出等。
因公出国(境)费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费0.69万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.69万元。主要用于业务用车油料、维修费、保险费、过路费及其他等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费0元。批次是0次,人数0人。
与预算相比情况。
公务用车购置及运行维护费2017年预算安排2.10万元,相比减少1.41万元。公务接待费2017年预算安排0.06万元,相比减少万0.06元。
其他有关说明内容。(无)
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州建设工程招投标监督站单位机关运行经费支出2.26万元,比上年减少0.47万元,降低17%,主要原因是主要是正常业务经费支出等。
其他有关说明内容。(无)
六、政府采购情况
本单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。(无)
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计502384.32万元,其中:流动资产275802.32万元,固定资产226582万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值19.51万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值3.14万元。
其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,州政协资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,212(类)01(款)06(项):指工程建设管理。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州建设工程招投标监督站
2018年8月30日
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