第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、部门主要职能
(1)承担各县市和园区村镇体系规划、总体规划、详细规划、村镇规划和专项规划的技术审查。
(2)参与自治州大中型建设项目的可行性研究和选址论证。
(3)参与自治州大中型建设项目的可行性研究和选址论证。
(4)承担《昌吉州城乡规划委员会章程》中确定的规划方案的技术审查。
(5)研究制定自治州规划编制技术文件和规定。
2、机构设置情况
无内设机构。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,昌吉州城乡规划技术审查中心部门决算包括:昌吉州城乡规划技术审查中心部门本级决算。
纳入昌吉州城乡规划管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉州城乡规划技术审查中心(本级)
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入54.9万元,与上年相比,增加7.33 万元,上升16.9%,支出53.68万元,与上年相比,增加10.5万元,上升19.56%,结余0万元,与上年相比,减少1.21万元,降低100%。增减变化主要原因是:在职人员增加,无结余。
与预算相比情况。
2016年部门决算收入与预算收入相比,增加了7.33万元,原因为在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。
2016年部门决算支出与预算支出相比,增加7.33万元,原因是在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费支出增加。
其他有关说明内容。
无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计54.9万元,其中:财政拨款收入54.9万元,占100%;
与预算相比情况。
2016年部门决算收入与预算收入相比,增加了7.33万元,原因是在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。
其他有关说明内容。
无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计53.68万元,其中:基本支出53.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
与预算相比情况。
2016年部门决算支出与预算支出相比,增加 7.33万元,原因是在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。
其他有关说明内容。
无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入54.9万元,与上年相比,增加7.33万元,上升 %。增减变化的主要原因是:规划编制任务减少。财政拨款支出53.68万元,与上年相比,增加10.5万元,上升19.56%。其中:基本支出53.68万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少 0万元,降低100%。增减变化的主要原因是:在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。
与预算相比情况。
2016年部门决算收入与预算收入相比,增加了7.33万元,原因为在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。
2016年部门决算支出与预算支出相比,增加7.33万元,原因是在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。
其他有关说明内容。
无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出53.68万元。与上年相比,增加7.33万元,上升15.8%。增减变化的主要原因是:在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。其中:按功能分类科目,其他城乡社区管理事务支出57.63万元,其他支出0.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5.65万元。按经济分类科目,工资福利支出51.93万元,商品和服务支出5.05万元,对个人和家庭的补助7.18万元。
与预算相比情况。
2016年部门决算支出与预算支出相比,增加 7.33 万元,原因是在职在岗人员增加,使人员经费和公用经费增加。
其他有关说明内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比,减少 0 万元,降低0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少 0 万元,降低)0%。
其他有关说明内容。
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.73万元,比上年减少0.95万元,降低34.79%,减少原因是调研出差减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,占100%,比上年减少0.95万元,降低34.79%,减少原因是出差调研减少;公务接待费支出为0,占0%,同上年持平。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费2.73万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.73万元。主要用于车辆日常运行维护等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费0万元。
与预算相比情况。
无
其他有关说明内容。
无
五、机关运行经费支出情况
2016年度昌吉州城乡规划管理局机关运行经费支出0万元,同上年持平。
其他有关说明内容。
无
六、政府采购情况
无。
其他有关说明内容。
无
七、其他重要事项的情况(无)
(一)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,资产总计22.23万元,其中:流动资产23.03万元,固定资产22.23万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值22.23万元,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
无
其他有关说明内容。
无
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、财政拨款“三公”经费支出表(部门决算相关信息统计表)
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