一、 部门单位概述
(一)主要职能
部门基本情况,昌吉州人民政府电子政务办公室的主要职责是:(1)统一规划、协调、指导和组织实施全州政府系统电子政务建设和应用工作,组织制定并实施全州政府系统电子政务发展规划和涉及全局性应用的系统(项目)建设规划、计划。 (2)负责建设党政共建共用、信息资源共享、安全保密、互联互通、业务协同配合的综合信息平台。(3)负责昌吉州公众信息网----西部庭州网站、承担自治州互联网新闻宣传工作。(4)负责保障全州政府系统电子政务网络系统、软硬件设备和应用平台系统的正常运行。 (5)协助、指导州政府各部门、各县市开展电子政务工作。
(二)内设机构
下设四个科室:综合科,宣传科,技术科,应运用推进科 。
(三)人员编制
昌吉州人民政府电子政务办公室事业编制11名,领导指数3名,(副处级1名,正科级2名),内设机构领导职数3名。
二、昌吉州人民政府电子政务办公室2015年度部门决算情况说明
(一)部门(单位)收入支出决算总体情况说明
截止2015年12月31日,本部门收入合计2420940.33元,支出合计2420940.33元。
(二)部门(单位)收入情况说明
截止2015年12月31日,本部门收入合计2420940.33元,其中,财政拨款收入2349558.64元,其他收入71381.69元。
(三)部门(单位)支出情况说明
截止2015年12月31日,本部门支出合计2420940.33元,其中:基本支出1257142.73元,项目支出1163797.60元。
(四)部门(单位)结转结余情况说明
2015年度结转合计83797.60元,其中项目支出结转83797.60元。
(五)州电子政务办公室2015年度“三公”经费支出合计77341.08元、其中公务用车运行维护费59341.58,公务接待费用17999.50,
1) 因公出国(境)经费预算
因公出国经费决算0元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。
2) 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车运行经费决算59341.58元;比去年增加了9802.79元,上涨19%。主要是公务用车的燃料费、修理费增加,去各县市煤矿调试煤炭精确管理系统比较频繁,路程远且路况较差,车损较大;另外因今年片区停电次数较多,单位柴油发电机用油增加。
3)公务接待费预算
主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定2015年公务接待经费决算17999.5元,比去年少了3229.5元。降低了15%。全年接待43次,150人次。主要是单位新设备调试,公司来人加班餐。
(六)部门(单位)预算执行情况分析说明
1、收入支出预算安排情况
(1)预算收入年初1172300元,调整增加预算2349558.64元,年末财政拨款收入2420940.33元。
(2)支出预算支出为1172300元,调整增加预算2349558.64年末财政拨款支出2420940.33元
(七)其他重要事项的情况说明
1、截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。
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