第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况
1、主要职责
(一) 贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规,并组织实施和监督检查;拟定自治州公路交通运输发展规划、计划,并实施监督;参与拟定自治州运输物流业发展战略与规划;
(二) 组织领导自治州道路运输管理工作;
(三) 承担公路建设市场监管责任;
(四) 承担自治州农村公路养护管理责任;
(五) 负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作;
(六) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和经省文明建设工作;指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。
(七) 指导自治州交通运输行业开展国际技术合作与交流及利用外资工作;
(八) 指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作;
(九) 负责自治州交通战备工作和出入境运输管理工作;
(十) 承办自治州人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。
2、机构设置
昌吉州交通运输局设7个内设机构:办公室、综合计划科、公路科、运输管理科、财务审计科、养护管理科、法规科。
二、 部门决算单位构成
从决算单位构成看,昌吉州交通运输局部门决算包括昌吉州交通运输局本级决算、所属事业单位决算等。
纳入昌吉州交通运输局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉州交通运输局本级
2 昌吉州路政稽查所
3 昌吉州交通战备办公室
4 昌吉州城乡客运管理处
第二部分 昌吉州交通运输局部门决算报表
见附件1
第三部分 昌吉州交通运输局2015年度部门决算情况说明
本年收入320343768.9元。 其中:财政拨款收入7351143.01元,较上年减少1051826.99元;其他收入(公路工程项目资金)312992625.89元,较上年增加122560145.13元。
本年支出252487899.18元。其中基本支出为5285500.48元,较上年增加1236398.92元,主要因为人员增加,人员经费增加。项目支出247202398.7元,其中公共预算财政拨款项目支出4073125.15元,较上年减少1226542.56万元;公路工程项目拨出243129273.55元,较上年增加78364657.52。
本年年末结转结余95366093.64元,其中均为项目支出结转结余。其中财政拨款结转结余为16208.13元,其余均为公路工程项目资金。
本年三公经费6.91万元,较上年减少53.99%。其中会议费1.19万元,较上年增加0.19万元,增加19%,原因是本年召开了"百个科室万人评"会议;《安全生产法、道路交通安全法》宣传会议,150人左右,人数较多,范围较大。公务用车费2.34万元,较上年减少8.71万元,减少78.82%。公务接待费3.38万元,较上年增加0.41万元,增加13.8%,本年我局举行较多次大型培训及大型会议,期间发生吃饭费用,导致公务接待费用增加。
2015年本部门机关运行经费支出935.86万元,与2014年934.88万元基本持平。
截止2015年12月31日,本部门共有车辆8辆车,其中一般公务用车7辆,其他用车1辆,其他用车是弯沉车。单位无200万元以上大型设备。
名词解释
弯沉车:是指在公路项目建设过程中检测公路平整度及质量的专用车辆。
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