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昌吉州林业局2018年度部门决算公开说明
发布日期: 2019-09-25 12:47:33 来源:昌吉州林业局 浏览次数: 文章字号:

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 昌吉州林业局单位概况

一、主要职能

  1、负责自治州林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家关于森林、生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规,研究拟订自治州有关林业方面的政策措施并监督实施;拟订并组织实施自治州林业发展战略、中长期规划和年度计划;组织开展自治州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。

  2、承担自治州森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导森林资源(含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林在内的天然林、人工林、次生林、风景林、花卉)的管理培育;组织指导自治州森林资源调查、规划、设计、监测和统计;组织实施天然林保护、公益林保护工程和生态建设重点工程项目;依法对森林资源保护、利用、更新实行管理和监督;组织编制、审核自治州森林采伐限额并监督执行;负责林政执法工作;监督林木、木材的凭证采伐与运输,负责对自治州木材经营、加工和运输活动进行管理监督;负责林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行初审;负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用;负责管理北塔山、卡拉麦里山、天池自然保护区的森林资源资产;组织、指导、协调自治州集体林权制度改革工作。

  3、组织指导自治州植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作;指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、指导各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理工作;指导国有苗圃、林场、森林公园和花卉、风景林自然景点及林业工作站、护林站等基层林业工作机构的建设和管理;承担自治州林业生态文明建设有关工作;组织实施准噶尔南缘防沙治沙、天山北坡河谷次生林的恢复与保护等工程项目。

  4、组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;在国家级、自治区级、自治州级自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动植物及湿地类型自然保护区、湿地公园的建设和管理。

  5、承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作的责任。制定并组织实施自治州森林防火工作规划,承担自治州护林防火指挥部办公室的日常工作。承担林业行政执法监管的责任,负责林业案件行政复议工作。指导自治州林业公安工作,监督管理林业公安队伍,协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;查办卡拉麦里山、天池自然保护区、北塔山林区各类治安、刑事案件;组织、指导自治州森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

  6、研究提出自治州林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;负责审报重点林业建设项目;指导林业基础设施建设;负责林业基本建设和技术改造项目的审核上报;指导、监督林业系统财务工作,负责自治州各类林业基金的归集管理和监督使用,负责林业资金的管理和监督。会同有关部门负责林业工业产品质量、标准的监督管理。

  7、负责拟订自治州特色林果业基地建设规划,指导林果业生产、管理、加工和销售工作,负责自治州林果业发展的指导、协调服务和督促检查工作。

  8、承担自治州北部荒漠生态区管理委员会办公室的日常工作,负责自治州北部荒漠生态区保护和自然生态管理的组织、协调、指导和监督检查工作。

  9、负责自治州林业队伍建设和林业系统专业技术人员培训管理工作;协调地方与山区林场的关系;负责林业科技教育宣传工作。

  10、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,昌吉州林业局部门决算包括:昌吉州林业局部门本级决算。

纳入昌吉州林业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

昌吉州林业局本级

 

2

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入932.53万元,与上年相比,增加88.83万元,增长10.53%,增减变化主要原因是:自治区拨专项经费较上年增加;支出721.41万元,与上年相比,减少467.54万元,降低39.32%,增减变化主要原因是:本年项目未验收完成,资金未支付完毕;结余322.39万元,与上年相比,增加211.12万元,增长189.74%。增减变化主要原因是:18年项目未验收完成,项目资金未支付完毕。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计932.53万元,其中:财政拨款收入783.59万元,占84.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入148.94万元,占15.97%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数484.44万元,决算数932.53万元,预决算差异率92.49%,差异主要原因年中追加林业发展补助资金、中央财政专项收入增加、自治区拨专项经费

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计721.41万元,其中:基本支出508.11万元,占70.43%;项目支出213.3万元,占29.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数484.44万元,决算数721.41万元,预决算差异率48.92%,差异主要原因17年末结余项目资金在18年经验收合格后支付,18年部分项目支付项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入783.59万元,与上年相比,减少7.89万元,降低1%。增减变化的主要原因是:本年退休2 人经费减少。财政拨款支出653.94万元,与上年相比,减少498.83万元,降低43.27%,增减变化的主要原因是:本年项目未验收完成,资金未支付完毕;本年退休2 人,人员经费支出减少。其中:基本支出506.69万元,项目支出147.25万元。财政拨款结转结余224.86万元,与上年相比,增加129.64万元,增长136.15%。增减变化的主要原因是:18年项目未验收完成,项目资金未支付完毕。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数484.44万元,决算数783.59万元,预决算差异率61.75%,差异主要原因为年中追加林业发展补助资金、中央财政专项收入增加。财政拨款支出年初预算数484.44万元,决算数653.94万元,预决算差异率34.99%,差异主要原因17年末结余项目资金在18年经验收合格后支付,18年部分项目支付项目资金。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入783.59万元。与上年相比,减少7.89万元,降低1%。增减变化的主要原因是:本年退休2 人经费减少。一般公共预算财政拨款支出653.94万元。与上年相比,减少498.83万元,降低43.27%,增减变化的主要原因是:本年项目未验收完成,资金未支付完毕;本年退休2 人,人员经费支出减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),其他农业支出支出29.13万元,行政运行支出506.69万元,一般行政管理事务支出8万元,森林培育支出10.12万元,林业防灾减灾支出2.1万元,其他林业支出83万元,其他安全生产监管支出1万元,其他支出13.9万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出447.34万元,商品和服务支出199.87万元,对个人和家庭的补助支出1.81万元,其他资本性支出4.92万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数484.44万元,决算数783.59万元,预决算差异率61.75%,差异主要原因为年中追加林业发展补助资金、中央财政专项收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数484.44万元,决算数653.94万元,预决算差异率34.99%,差异主要原因17年末结余项目资金在18年经验收合格后支付,18年部分项目支付项目资金。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余322.39万元。与上年相比,增加211.12万元,增长189.74%

其中财政拨款结转结余224.86万元。与上年相比,增加129.64万元,增长136.15%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.39万元,比上年减少0.08万元,降低16.66%,减少原因是根据厉行节约要求压缩公务接待支出;车辆运行支出在财政报账制管理的森林生态效益公共管护资金—公益林管护成效监测的检查验收项目经费中列支,用于机关运行费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0.27万元,占69%,比上年减少0.03万元,降低10%,减少原因是辆运行支出在财政报账制管理的森林生态效益公共管护资金—公益林管护成效监测的检查验收项目经费中列支,用于机关运行费用减少;公务接待费支出0.12万元,占31%,比上年减少0.05万元,降低29%,减少原因是根据厉行节约要求压缩公务接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。昌吉州林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.27万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.27万元。主要用于车辆燃料和保养费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.12万元。具体是:国内公务接待支出0.12万元,主要是自治区林业厅、环保整改调研工作用餐等。昌吉州林业局国内公务接待3批次,23人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.39万元,决算数0.39万元,预决算差异率0%,差异主要原因无差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无差异;公务用车运行费预算数0.27万元,决算数0.27万元,预决算差异率0%,差异主要原因无差异;公务接待费预算数0.12万元,决算数0.12万元,预决算差异率0%,差异主要原因无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州林业局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出57.54万元,比上年增加28.2万元,增长96.11%,主要原因是专项业务经费支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额31.19万元,其中:政府采购货物支出15.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.06万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆3辆,价值104.98万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

一、昌吉州护林防火指挥部办公室、昌吉州绿化委员会办公室、昌吉州野生动植物保护办公室专项业务费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,专项业务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了全州护林防火预防及检查工作,实现连续多年无重大森林火灾发生;二是完成了全州义务植树工作任务三是完成了野生动植物保护和野生动物疫源疫情监测工作。发现的问题及原因:经费预算较少。下一步改进措施:申请增加相关专项业务工作经费。

自治州财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

 护林办、绿委办、野生动植物保护办专项业务费

预算单位

 昌吉回族自治州林业局

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

 8

执行数:

8

其中:财政拨款

 8

其中:财政拨款

8

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度护林防火宣传、检查工作目标;完成年度植树造林、国土绿化工作目标;完成年度全州野生动植物保护和宣传工作目标

完成了全州护林防火预防及检查工作,实际连续多年无重大森林火灾发生;完成了全州义务植树工作任务;完成了野生动植物保护和野生动物疫源疫情监测工作。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

森林防火检查

年度不少于4

4

造林绿化检查

年度2

2

疫源疫情监测

年度不少于4

4

质量指标

防火验收合格率

90%

95%

造林任务完成率

85%

90%

疫情有效监测率

90%

92%

时效指标

当年任务完成率

90%

92%

指标2

 

 

……

 

 

成本指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

社会效益

指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

生态效益

指标

林区生态环境改善情况(是否明显)

指标2

 

……

 

可持续影响

指标

造林推进林业可持续发展(是否)

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

政策宣传满意度

 ≥90%

100%

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

二、2018年林业发展补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年林业发展补助项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为190万元,执行数为29.13万元,完成预算的15.33%。主要产出和效果:一是完成了林业产业发展规划编制合同签定;二是组织参加广州、义乌林博会等林业产品展会;三是开展了林业重点工程项目检查验收、林地征占检查、环保整改工作;四是签订了林业外宣合作合同。发现的问题及原因:一是部分工作未完成,计划2019年完成;二是因部分项目未验收合格,资金未支付。下一步改进措施:一是加快项目实施进度;二是加快项目资金支付进度。

自治州财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

 林业发展补助经费

预算单位

 昌吉回族自治州林业局

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

 190

执行数:

29.13

其中:财政拨款

 190

其中:财政拨款

29.13

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

 用于开展林业产业发展规划、林产品推介展会补助、林业重点工程项目检查验收、林地征占检查、环保整改、林业有害生物防治、森林防火储备物资、林业外宣等工作费用。

林业产业发展规划、林产品推介展会、林业重点工程项目检查验收、林地征占检查、环保整改、林业外宣等工作已开展。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

质量指标

造林质量达标情况

90%

95%

指标2

 

 

……

 

 

时效指标

当年资金支出率

80%

15.33%

指标2

 

 

……

 

 

成本指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

社会效益

指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

生态效益

指标

持续发挥生态作用显著

显著

显著

指标2

 

 

……

 

 

可持续影响

指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

社会公众满意度

90%

94%

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

三、2018年森林生态效益公共管护检查验收费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年森林生态效益公共管护检查验收费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为64万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:对全州国家级公益林管护、资源监测等情况进行了检查验收,确保管护质量达到国家要求标准。发现的问题及原因:一是检查验收工作未完成;二是项目资金未支付。下一步改进措施:一是2019年上半年继续开展检查验收工作;二是根据检查验收工作进度,支付专项资金。

自治州财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

2018年森林生态效益公共管护检查验收费

预算单位

 昌吉回族自治州林业局

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

 64

执行数:

0

其中:财政拨款

 64

其中:财政拨款

0

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

 对全州国家级公益林管护、资源监测等情况进行检查验收,确保管护质量达到国家要求标准。

20189-11月对8家单位进行管护质量检查验收,形成报告上报自治区。计划在20196月前完成全部任务。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

检查验收面积

654.52万亩

654.52万亩

资金到位率

100%

100%

检查单位数量

8

8

质量指标

质量检查合格率

90%

90%

指标2

……

时效指标

当年任务完成率

90%

90%

指标2

 

 

……

 

 

成本指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

社会效益

指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

生态效益

指标

生态环境是否改善

指标2

 

 

……

 

 

可持续影响

指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

社会公众满意度

90%

94%

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

四、安全生产奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产奖励项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是单位安全生产目标考核优秀进行奖励;二是促进了安全生产各项工作的开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

自治州财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

 安全生产奖励

预算单位

 昌吉回族自治州林业局

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

 1

执行数:

1

其中:财政拨款

 1

其中:财政拨款

1

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

 林业系统安全生产目标考核达到优秀

林业系统安全生产目标考核达到优秀。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1

指标2

……

质量指标

安全生产考核达标情况

优秀

优秀

指标2

……

时效指标

当年资金支出率

90%

100%

指标2

……

成本指标

指标1

指标2

……

……

 

项目效果指标

经济效益

指标

指标1

指标2

……

社会效益

指标

指标1

指标2

……

生态效益

指标

指标1

指标2

……

可持续影响

指标

指标1

指标2

……

……

 

满意度

指标

满意度指标

社会公众满意度

90%

95%

指标2

……

……

 

五、访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.9万元,执行数为13.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障住村工作队工作经费和工作队员补助费用;二是完成了2018年住村工作各项任务,经绩效考核全部合格,取得了良好的社会效益。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

自治州财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

 访惠聚工作经费

预算单位

 昌吉回族自治州林业局

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

 13.9

执行数:

13.9

其中:财政拨款

 13.9

其中:财政拨款

13.9

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

 保障住村工作队工作经费和个人补助费,确保全年工作顺利完成。

保障住村工作队工作经费和个人补助费,确保全年工作顺利完成。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资金到位率

100%

100%

指标2

……

质量指标

任务完成率

95%

100%

指标2

……

时效指标

指标1

指标2

……

成本指标

指标1

指标2

……

……

 

项目效果指标

经济效益

指标

指标1

指标2

……

社会效益

指标

指标1

指标2

……

生态效益

指标

指标1

指标2

……

可持续影响

指标

指标1

指标2

……

……

 

满意度

指标

满意度指标

群众满意度

90%

98%

指标2

……

……

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

213(类)01(款)99(项):指其他农业支出。

213(类)02(款)01(项):指林业行政运行。

213(类)02(款)02(项):指一般行政管理事务。

213(类)02(款)05(项):指森林培育。

213(类)02(款)34(项):指林业防灾减灾。

213(类)02(款)99(项):指其他林业支出。

215(类)06(款)99(项):指其他安全生产监管支出。

229(类)99(款)01(项):指其他支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州林业局

2019年9月20日

附件:新疆昌吉回族自治州林业局.XLS