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昌吉州水利管理总站(500管理局)2017年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告
发布日期: 2017-02-10 16:51:44 来源:昌吉州水利管理总站(500管理局) 浏览次数: 文章字号:

根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2017〕6号)有关规定,现将昌吉州水利管理总站2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定;负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作;负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务;负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库(水闸)除险加固等项目前期工作;负责灌区灌溉管理和技术服务,灌溉的试验和研究工作;负责全州水利工程供水成本测算,拟定供水水价调整核算初步方案等工作;负责全州水产新技术开发、引进、示范、推广;负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报;承担全州水利行业技术培训;负责“500”水库受水区西延干渠及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务,负责“500”水库西延干渠及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。

(二)内设机构

内设机构:纪检督查室、行政办公室、计划财务科(多种经营科)、工程科(河道管理科)、灌溉科(配水调度中心)、水土保持监测科(水土保持监测分站)、水产技术科(水产技术推广站)、培训科(水利行政培训考核分站)、米泉管理处、昌吉管理处。

(三)人员编制

机构规格、人员编制、领导职数:昌吉州水利管理总站(水产技术推广站、水土保持监测分站、500水库受水区配水工程建设管理局),相当于处级,核定事业编制38名,领导职数4名(书记1名、站(局)长1名、副站(局)长2名),内设机构10个、内设机构领导职数11名。

二、2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算628.69万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

(二)关于昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》,2017年昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)单位收入预算为628.69万元,其中:一般公共预算628.69万元占 100 %,比上年预算数减少47.64 万元,主要原因是养老保险(事业)预算 减少51.66万元。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少) 0万元,主要原因是(无政府性基金预算)。

(三)关于昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2017年昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)单位支出预算为628.69万元,其中:基本支出预算618.69万元,比上年预算数减少47.64 万元,主要原因是养老保险(事业)预算 减少51.66万元;项目支出预算10万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是农业用水成本测算、农业灌溉定额核定项目为每年都要进行的续期项目。

(四)预算支出主要内容

昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)单位基本支出预算618.69万元,比上年预算数减少 47.64 万元,增长(下降) 7.14 %。主要原因是:1、工资福利支出预算减少31.4万元;主要是养老保险(事业)预算 减少51.66万元所致;2、公用经费支出预算减少1.3万元,主要是差旅费预算8.03万元;3 、对个人和家庭补助支出预算减少5.75万元;4、对个人和家庭的补助支出预算减少5.75万元。

项目支出预算10万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:农业用水成本测算、农业灌溉定额核定项目为每年都要进行的续期项目。

(五)2017年昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)单位财政拨款支出预算公开

昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)部门2017年一般公共预算基本支出 618.69 万元, 其中:

人员经费531.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.42 万元,主要包括:办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)单位“三公”经费预算安排总额为12.63万元,较2016年预算安排减少(增加)0万元(详见附表【4】),减少(增加)的主要原因是:1、继续严格控制公务接待审批,压缩公务接待费。2、继续严格控制公务用车派出、维护等审批手续,压缩公务用车运行维护费。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,较2017年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排0.63万元,较2016年预算安排减少(增加)0万元,减少(增加)的主要原因是严格控制公务接待审批制度,严格不超标准用餐,压缩公务接待费用。2017年公务接待费预算主要用于业务往来接待。预计接待批次10批,接待人数120人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)单位一般公务用车实有数5辆,公务用车购置及运行维护费预算安排12万元,较2016年预算安排减少(增加)0万元,减少(增加)的主要原因是继续严格控制公务用车派出、维护等审批手续,压缩公务用车运行维护费。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于正常业务运行费用。其中:公务用车购置费预算支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车购置费;公务用车运行维护费12万元,较2016年预算安排减少(增加)12万元,减少(增加)的主要原因是继续严格控制公务用车派出、维护等审批手续,压缩公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017年,本单位机关运行经费财政拨款预算83.16万元,比上年预算数减少1.3万元,下降1.53 %。主要原因是:1、严控控制出差次数和人数,差旅费支出预算减少8.03万元。

(二)政府采购情况

2017年,本单位单位政府采购预算 4万元,其中:政府采购货物预算 4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,昌吉州水利管理站(昌吉州“500”水受水区配水工程管理局)部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4032.46 平方米,价值 542.6 万元。

2.车辆 5 辆,价值 148.9 万元;其中:一般公务用车5 辆,价值 148.9 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 28.7 万元。

4.其他资产价值 56.8 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表:州水管总站(500管理局)2017年预算公开.xls