根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2017〕6号)有关规定,现将昌吉州档案局2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门(单位)基本情况
(一)主要职能
根据党和国家及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章,制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法,对全州档案工作实行统筹规划,宏观指导,依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料,做好档案编研出版工作。
(二)内设机构
内设机构七个:办公室、业务指导科、法制宣传科、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。
(三)人员编制
我单位核定编制数为32人,2017年初实有人员30人。
二、2017年部门预算公开
(一)收支总体情况
按照全口径预算的原则,昌吉州档案局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 579.01万元。
收入预算包括:一般公共预算。
支出预算包括:一般公共服务支出
(二)关于昌吉州档案局2017年收入预算情况说明
根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》,2017年昌吉州档案局收入预算为579.01万元,其中:一般公共预算579.01万元占 100%,比上年预算数减少5.04万元,主要原因是本年度一人退休、一人辞职,另外退休干部的工资交由社保发放所致。
(三)关于昌吉州档案局2017年支出预算情况说明
按照收支平衡的原则,2016年昌吉州档案局支出预算为579.01万元,其中:基本支出预算499.01万元,比上年预算数减少5.04万元,主要原因是本年度一人退休、一人辞职,另外退休干部的工资交由社保发放所致;项目支出预算80万元,比上年预算数未发生变化,主要原因是本年度申报项目的数量和金额未发生变化,与上年持平。
(四)预算支出主要内容
昌吉州档案局基本支出预算499.01万元,比上年预算数增加减少5.04万元,下降 1%。主要原因是:本年度一人退休、一人辞职,另外退休干部的工资交由社保发放所致。具体明细包括(明细到项):工资福利支出392.64万元,商品和服务支出61.95万元、对个人和家庭的补助支出44.42万元。
项目支出预算80万元,比上年预算数未发生变化。主要原因是:本年度申报项目的数量和金额未发生变化,与上年持平。具体明细包括(明细到项):档案抢救和保护经费37万元,档案信息化建设20万元,档案业务费5万元,重点档案抢救和保护经费18万元。
(五)2017年昌吉州档案局财政拨款支出预算公开
昌吉州档案局2017年一般公共预算基本支出 499.01万元, 其中:
人员经费 437.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 61.95万元,主要包括:办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
三、2017年“三公”经费支出预算
2017年昌吉州档案局“三公”经费预算安排总额为4.82万元,较2016年预算安排未发生变化(详见附表【4】),未发生变化。主要原因是本年度安排的公务接待费和公车运行维护费与上年持平,未发生变化。
(一)因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。
(二)公务接待费预算
公务接待费预算安排0.62万元,较2016年预算安排未发生变化,主要原因是公务接待费和公车运行维护费与上年持平,未发生变化。
2017年公务接待费预算主要用于主要用于接待国家、外省市及自治区、各县市档案部门一我州检查、汇报工作时安排的工作餐,预计接待批次20批,接待人数100人。
(三)公务用车购置及运行维护费预算
昌吉州档案局一般公务用车实有数3辆,公务用车购置及运行维护费预算安排4.2万元,较2016年预算安排未发生变化,主要原因是公务接待费和公车运行维护费与上年持平,未发生变化。
2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于本单位公务用车的运行维护费用,其中:公务用车购置费预算支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车购置费;公务用车运行维护费4.2万元,较2016年预算安排无增减变化。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况
2017年,本单位机关运行经费财政拨款预算 61.95万元,比上年预算数增加2.69万元,增长0.45%。主要原因办公楼采暖费面积被热力公司核定较往年增大导致费用增加所致。。
(二)政府采购情况
2017年,本单位单位政府采购预算 72.55万元,其中:政府采购货物预算 42.55万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 30万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年底,昌吉州档案局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 2188平方米,价值 80.27万元。
2.车辆 3辆,价值 50.71万元;其中:一般公务用车 2辆,价值 41.51万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 1辆,价值 9.20万元。
3.办公家具价值 253.39万元。
4.其他资产价值 0万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
五、名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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