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昌吉州党委组织部2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告
发布日期: 2017-02-10 16:28:46 来源:昌吉州党委组织部 浏览次数: 文章字号:

根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2017〕6号)有关规定,现将州党委组织部2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

主要负责全州党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等工作。

(二)内设机构

内设办公室、调研室、组织科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干训科、公务员管理科、信息管理科等11个职能科室。

(三)人员编制

共有编制57名,其中行政编制20名,参照公务员管理事业编制34名,工勤编制3名。

二、2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉州党委组织部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算751.28万元。

收入预算包括:一般公共预算751.28万元。

支出预算包括:一般公共服务支出751.28万元、工资福利支出478.15万元,商品和服务支出153.84万元,对个人和家庭的补助支出119.29万元。

(二)关于州党委组织部2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》,2017年昌吉州党委组织部收入预算为,751.28万元,其中:一般公共预算751.28万元占 100%,比上年预算数增加27.98万元,主要原因是工资增加。

(三)关于州党委组织部2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2017年州党委组织部支出预算为751.28万元,其中:基本支出预算701.28万元,比上年预算数增加27.78万元,主要原因是工资增加;项目支出预算50万元,比上年预算数增加0.2万元,主要原因是新成立机构新兴组织党工委

(四)预算支出主要内容

州党委组织部基本支出预算701.28万元,比上年预算数增加27.78万元,增长4.12%。主要原因是:“访惠聚”办人员增加,新成立新兴组织党工委。具体明细包括:工资福利支出478.15万元,商品和服务支出103.84万元、对个人和家庭的补助支出119.29万元。项目支出预算50万元,比上年预算数增加0.2万元,增长4.02%。主要原因是:“访惠聚”办任务重,工作量大。具体明细包括(明细到项):出国政审干部监督业务经费2.3万元,党代表活动、培训工作经费22万元,干部培训经费10万元,干部专项业务经费7.7万元,基层办业务经费5万元,基层组织建设专项经费3万元。

(五)2017年州党委组织部财政拨款支出预算公开

州党委组织部2017年一般公共预算基本支出701.28万元, 其中:人员经费597.44万元,主要包括:基本工资176.39万元、津贴补贴117.49万元、奖金11.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.16万元、职工基本医疗保险缴费49.85万元、生育保险0.94万元、住房公积金36.69万元、取暖费4.3万元、其他工资福利支出60.42万元、其他对个人和家庭的补助支出76.64万元、遗属(孀)生活补助费)1.56万元。

公用经费103.84万元,主要包括:办公费11.76万元、印刷费4.49万元、水电费2.52万元、邮电费3.36万元、差旅费48.72、维修(护)费2万元、培训费2.65万元、公务接待费1.1万元、工会经费3.53万元、福利费8.11万元、公务用车运行维护费12万元、离退休人员活动经费0.07万元、基层党组织活动经费3.53万元。

项目支出50万元,主要包括:出国政审干部监督业务经费2.3万元,党代表活动、培训工作经费22万元,干部培训经费10万元,干部专项业务经费7.7万元,基层办业务经费5万元,基层组织建设专项经费3万元。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年州党委组织部“三公”经费预算安排总额为13.1万元,较2016年预算安排减少1.2万元(详见附表【4】),减少的主要原因是本部降低了公务接待标准。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排1.1万元,与2016年预算持平。2017年公务接待费预算主要用于于正常公务活动接待。2017年预计接待批次50批,接待人数500人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

州党委组织部一般公务用车实有数5辆,公务用车购置及运行维护费预算安排12万元,较2016年预算安排减少0.12万元,减少的主要原因是严格控制,合理安排,加强公务用车管理。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车保险、维修,加油等。,其中:公务用车购置费预算支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车购置费;公务用车运行维护费12.12万元,较2016年预算安排减少0.12万元,减少的主要原因是严格控制,合理安排,加强公务用车管理。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017年,本单位机关运行经费财政拨款预算701.28万元,比上年预算数增加27.78万元,增长4.12%。主要原因新成立机构新兴组织党工委

(二)政府采购情况

2017年,本单位单位政府采购预算218.59万元,其中:政府采购货物预算218.59万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,州党委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.车辆5辆,价值123.84万元;其中:一般公务用车5辆,价值123.84万元。

3.办公家具价值389.29万元。

4.其他资产价值 268.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表:州组织部.xls