根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2017〕6号)有关规定,现将新疆昌吉州红十字会中心血站2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门(单位)基本情况
(一)主要职能
按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;承担供血区域范围内血液储存的质量控制;对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。
(二)内设机构
新疆昌吉州红十字会中心血站无下属预算单位,下设 8 个处室,分别是:办公室、质控科、血源科、维安科、检验科、供血科、成分科、体采科。
(三)人员编制
现有人员编制28个。新疆昌吉州红十字会中心血站编制数28,实有人数28人,其中:在职28人,较上年预算人数增加1人;退休5人,较上年预算人数增加0人;离休0人,较上年预算人数增加 0人。
二、2017年部门预算公开
(一)收支总体情况
按照全口径预算的原则,新疆昌吉州红十字会中心血站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1509.92万元。
收入预算包括:一般公共预算260.67万元、政府性基金预算0万元、事业单位经营收入预算1249.25万元。
支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出预算1509.92万元。
(二)关于新疆昌吉州红十字会中心血站2017年收入预算情况说明
根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》,2017年新疆昌吉州红十字会中心血站收入预算为:一般公共预算(财政拨款收入)260.67万元,事业单位经营收入预算1249.25万,合计收入预算1509.92万元。其中:一般公共预算260.67万元,占100%,比上年预算数增加89.12万。
主要原因是:1、单位编制人数较2016年增加1人,工资福利支出较上年增加;2、社保缴费基数较2016年增加,工资福利中社会保险缴费预算增加。
(三)关于新疆昌吉州红十字会中心血站2017年支出预算情况说明
按照收支平衡的原则,2017年昌吉州红十字会中心血站支出预算为1509.92万元,其中:基本支出预算1146.24万元,比上年预算数增加89.12万元,主要原因是:1、单位编制人数较2016年增加1人,工资福利支出较上年增加;2、社保缴费基数较2016年增加,工资福利中社会保险缴费预算增加。项目支出预算363.68万元,比上年预算数增加0万元,主要原因是财政没有给昌吉州红十字会中心血站安排专项预算经费。
(四)预算支出主要内容
新疆昌吉州红十字会中心血站基本支出预算1146.24万元,比上年预算数增加89.12万元,增加12%。主要原因是:1、单位编制人数较2016年增加1人,工资福利支出较上年增加;2、社保缴费基数较2016年增加,工资福利中社会保险缴费预算增加。具体明细包括:工资福利支出256.41万元,商品和服务支出0.33万元、对个人和家庭的补助支出3.93万元、其他资本性支出0万元。
项目支出预算363.68万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:财政没有给昌吉州红十字会中心血站安排专项预算经费。
(五)2017年新疆昌吉州红十字会中心血站政拨款支出预算公开
新疆昌吉州红十字会中心血站2018年一般公共预算基本支出260.67 万元, 其中:
人员经费260.34万元,主要包括:基本工资84.65万元、津贴补贴50.12万元、奖金8.2万元、伙食补助费17.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.15万元、职业年金缴费16.06万元、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费37.37万元、其他社会保障缴费2.85万元、离退休人员独生子女奖励金0.73万元、其他对个人和家庭的补助职工住宅取暖费3.2万元等。其他的人员经费具体包括在编人员工资、津贴差额、伙食补助费差额部分、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及聘用人员工资、社保缴费等均由本单位事业收入支付。
公用经费0.33万元,主要包括:其他商品和服务支出-离退休人员活动费0.33万元。其他的公用经费具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、、办公设备购置、专用设备购置等均由本单位事业收入支付。
三、2017年“三公”经费支出预算
2017年昌吉州红十字会中心血站“三公”经费预算安排总额为0万元,较2016年预算安排减少(增加)0万元(详见附表【4】),减少(增加)的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减三公经费。
(一)因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。
(二)公务接待费预算
公务接待费预算安排0万元,较2016年预算安排减少0万元,减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务接待经费。
(三)公务用车购置及运行维护费预算
昌吉州红十字会中心血站一般公务用车实有数0辆(我单位实用车辆7辆,均为专项业务车,具体承担日常采供血的接血、送血任务),公务用车购置及运行维护费预算安排0万元,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,未配备公务用车,压减公务用车购置及运行维护经费。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况
2017年,本单位机关运行经费财政拨款预算0.33万元,比上年预算数减少2.9万元,下降89.78%。主要原因是昌吉州红十字会中心血站属于财政差额拨款的事业单位,2017年没有拨付职工的取暖费。单位发生的日常公用费经费由本单位事业收入支付。。
(二)政府采购情况
2017年,本单位单位政府采购预算539.5万元,全部由本单位的事业收入支付,其中:政府采购货物预算 539.5万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年底,新疆昌吉州红十字会中心血站占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2286.91平方米,价值 589.2万元。
2.车辆 7辆(均是采供血专用车辆),价值218.6万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车0辆,价值 0万元;其他车辆 7辆,价值 218.6万元。
3.办公家具价值 27.5万元。
4.其他资产价值 1514.4万元。
单位价值50万元以上大型设备 1台(套),单位价值100万元以上大型设备 2台(套)。
因为新疆昌吉州红十字会中心血站是差额拨款的事业单位,所以本单位购置设备均由单位的事业收入支付,2017年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置单价50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备经费。
五、名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
上一篇: 昌吉州昌吉人民广播...
下一篇: 昌吉州档案局2017年...