一、 部门单位基本情况,
(一)主要职责:
贯彻执行国家和自治区有关专利的法律、法规、政策,制定自治州专利工作发展规划和专利信息网络规划并组织实施。
(二)内设机构
单位内设机构2个,即综合科和专利管理科
(三)人员编制
2017年部门预算报表编制范围的行政人员编制9名,工勤人员1名,实有在职人数8人,退休人员 4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,州知识产权局决算包括:昌吉州知识产权局本级决算。
纳入州知识产权局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉州知识产权局(本级)
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入252.69万元,与上年相比,减少6.54万元,降低2.52%;支出248.52万元,与上年相比,增加2.47万元,增长1.01%;结余20.59万元,与上年相比,增加4.17万元,增长25.41%。减少的主要原因是:1、其他收入(上级补助拨款)增加4.36万元,财政拨款减少10.9万元。
与预算相比情况:1、2017年收入预算215万元,决算收入252万元(不含上年结转结余),决算收入大于年初预算,差额37万元,其中:财政拨款增加13万元,其他收入(上级补助拨款)增加24万元。2、2017年支出预算215万元,决算支出248万元,差额33万元,其中:财政拨款增加13万元,其他收入(上级补助拨款)增加21万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计252.69万元,其中:财政拨款收入228.35万元,占90%;上级补助收0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入24.3万元,占10%。2017年财政拨款较上年减少10.82万元, 2017年其他收入较上年增加4.3万元,增减少的主要原因是:人员调动,财政拨款基本支出减少;工作业务增加,上级补助经费增加。
与预算相比情况:2017年收入预算215万元,决算收入252万元(不含上年结转结余),决算收入大于年初预算,差额37万元,其中:财政拨款增加13万元,其他收入(上级补助拨款)增加24万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计248.52万元,其中:基本支出152,10万元,占61.20%;项目支出96.42万元,占38.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。增加变化的主要原因是:人员调动,财政拨款基本支出减少;工作业务增加,上级补助经费增加。
与预算相比情况:2017年支出预算215万元,决算支出248万元,差额33万元,其中:财政拨款增加13万元,其他收入(上级补助拨款)增加21万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入228.35万元,与上年相比减少10.82万元,降低4.52%。增减变化的主要原因是:人员调动,财政拨款基本支出减少。
财政拨款支出228.35元,与上年相比,减少10.82万元,降低4.7%。其中:基本支出152.10万元,项目支出96.42万元。减少的主要原因是:人员调动,财政拨款基本支出减少。
财政拨款结转结余20.59万元,与上年相比,增加4.17万元,增长20.25%。增加变化的主要原因是:其他收入(上级拨款收入)增加。
与预算相比情况: 2017年财政拨款预算支出214.87万元,决算收支228.35万元,决算比预算增加13.48万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出228.35万元。与上年相比,减少10.82万元,降低4.7%。减少变化的主要原因是:人员调动,财政拨款基本支出减少。
其中:按功能分类科目, 2011401款支出133.9万元,2011402款支出80万元,2299901款支出0.9万元款,2080505款支出13.57万元。
按经济分类科目,工资福利支出109.68万元,商品和服务支出86.89万元,对个人和家庭补助支出31.78万元。
与预算相比情况: 年初预算214.87万元,2017年度一般公共预算财政拨款支出228.35万元,比预算增加13.48万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。
与预算相比情况:与预算持平。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元,无支出0万元。
与预算相比情况:与预算持平。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余20.59万元。与上年相比,增加4.17万元,增长20.25%。
其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比,增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.50万元,比上年减少0.63万元,降低7.8%,减少原因是坚决执行中央八项规定和自治区十项规定,压缩开支,严控三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,增长(降低)0%,与上年相比无增减变化,原因是坚决执行中央八项规定和自治区十项规定,压缩因公出国团组和批次。公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出7.23万元,占96.4%,比上年减少0.63万元,降低7.99%,减少原因是坚决执行中央八项规定和自治区十项规定,压缩开支,年初没有公务用车购置预算,严控公务用车运行维护费。公务接待费支出0.27万元,占3.6%,比上年减少0.65万元,降低2.34%,减少原因是坚决执行中央八项规定和自治区十项规定,压缩开支,严控公务接待费用支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。州知识产权局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容:无。
公务用车购置及运行维护费7.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.23万元。主要用于汽油、维修、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费0.27万元。具体是:国内公务接待支出0.27万元,主要是自治区及县市知识产权系统工作业务交流等。州知识产权局国内公务接待3批次,54人次。
与预算相比情况:: “三公”经费支出与年初预算相比:持平,公务用车购置费0万元,车辆运行费预算7.23万元,决算支出7.23万元;公务接待费预算0.27万元,决算支出0.27万元;出国费用预算0万元,决算支出0万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州知识产权局机关运行经费支出6.89万元,比上年减少2.96万元,降低30.02%,主要原因是:人员调动,财政拨款基本支出减少。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
六、政府采购情况
州知识产权局政府采购计划3万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元;实际采购7.09万元,其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.73万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计65.17万元,其中:流动资产21.54万元,固定资产43.63万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值 万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,州知识产权局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位没有民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1.××项目
…….
2.××项目
…….
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:2011401款指行政运行,2299901款指其他支出, 2080505款养老保险,2011402款指一般行政管理事务。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州知识产权局
2018年8月30日
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