根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2016〕2号)有关规定,现将昌吉州社会主义学院2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门(单位)基本情况
(一)主要职能
教育培训无党派及民主党派人,少数民族,宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士,学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。
(二)内设机构
本院下设1.办公室2.教务科3.后勤科
(三)人员编制
教职工编制数为17人
编制数 17 ,实有人数 16 人,其中:在职 16 人,较上年预算人数增加或减少 0 人;离休 2 人,较上年预算人数增加或减少 0 人。
二、2016年部门预算公开
(一)收支总体情况
按照全口径预算的原则,*部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 450.99 万元。
收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。
支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
(二)关于*部门2016年收入预算情况说明
根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》,2016年昌吉州社会主义学院收入预算为450.99万元,其中:一般公共预算万元占 100 %,比上年预算数增加104 万元,主要原因是 工资调整 。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是 。
(三)关于*部门2016年支出预算情况说明
按照收支平衡的原则,2016年昌吉州社会主义学院支出预算为450.99万元,其中:基本支出预算326.99万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,主要原因是 ;项目支出预算44万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是 与上年培训班次相同 。
(四)预算支出主要内容
昌吉州社会主义学院基本支出预算320.99万元,比上年预算数增加104 万元,增长40 %。主要原因是:工资调整 。具体明细包括(明细到项):工资福利支出177.78万元,商品和服务支出44.69万元、公用经费其他对个人和家庭补助104.52…………。
项目支出预算124万元,比上年预算数增加80 万元,增长 150%。主要原因是: 增加办班班次 。具体明细包括(明细到项):增加宗教人士培训班…………。
(五)2016年XXX单位财政拨款支出预算公开
*部门2016年一般公共预算基本支出 450.99 万元, 其中:
人员经费 282.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 44.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
三、2016年“三公”经费支出预算
2016年社会主义学院“三公”经费预算安排总额为2.89万元,比2015年预算安排减少0.1万元(详见附表【4】),减少的主要原因是严格控制车辆出勤。
(一)因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。
(二)公务接待费预算
公务接待费预算安排0.79万元,比2015年预算安排减少0万元。主要用于…………。2016年预计接待批次2批,接待人数200人。公务接待费减少的主要原因是…………。
(三)公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算安排2.1万元,比2015年预算安排减少0.1万元。主要用于控制车辆出勤,未安排公务用车购置费。
社会主义学院一般公务用车实有数1辆,本年度安排公务用车运行维护费2.1万元,公务用车运行维护费减少的主要原因是…………。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况
2016年,本单位机关运行经费财政拨款预算 44.69万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。主要原因是 。
(二)政府采购情况
2016年,本单位单位政府采购预算 40 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年底,*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 2022.79 平方米,价值182 万元。
2.车辆 1 辆,价值 19.7 万元;其中:一般公务用车 辆,价值 19.7 万元;执法执勤用车0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3.办公家具价值 89 万元。
4.其他资产价值 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
五、名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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