一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能:社会福利、社会事务、基层政权建设、社区建设、社会组织登记管理、社会组织党组织建设、优抚安置、救灾救济、行政区划、地名管理、城乡低保、城乡医疗救助、城乡解困。
2.机构人员情况:在职人员24人,离退休人员15人,其中离休2人,退休13人。
3.机构人员当年变动情况及原因:2014年在职人员4人到达法定退休年龄已办理退休手续。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年度预算安排8,707,520.60元,其中:基本建设资金3600,000.00元,一般预算安排5107520.60元,上年安排4,863,466.20 元,比上年增加5.01%。
(二)收入支出执行情况
1.本年度支出6,127,088.59元,上年支出6,155,775.35与上年度对比减少0.5%。
2.重点经济分类支出执行情况
(1)三公经费支出情况:本年度三公经费支出261,046.76元,上年支出263,768.82元,减少1.1%。
(2)会议费支出情况:本年度会议费支出73,907.00元,上年支出350,630.00元,减少70%。
3.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
(三)年末结转和结余情况
本年度结余结转36,841,657.75元,其中:基本支出结余结转470,186.68元,项目支出结余1,433,406.39元(救灾资金和临时救助资金),基本建设结余结转34,938,064.68。(基建账并入大帐)。
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