第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策;调查了解自治州统战工作的情况,掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态,及时准确地向州党委反映情况,提出开展统战工作的建议和意见;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况;联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策,充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用,为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,独立自主地开展工作,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
4、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派、州工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县市党委统战部部长;做好党外代表人士的培训工作。
5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动,做好争取、团结工作。
6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。
7、调查、反映党外知识分子情况,反映意见、协调关系、提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。
9、指导县(市)和自治州各部门、单位的统战工作;指导有关社团、协会的工作。
10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作;受州党委委托,领导自治州工商联党组,指导州工商联工作;加强统战部的自身建设,提高统战干部的政治素质和业务素质,做好统战系统干部的培训工作。
11、领导自治州社会主义学院开展工作。
12、承办州党委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉州党委统战部2020年度,实有人数74人,其中:在职人员42人,离休人员0人,退休人员32人。
从部门决算单位构成看,昌吉州党委统战部部门决算包括:昌吉州党委统战部决算。单位无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、民族科、宗教科、党派经济联络科、台侨科、政策法规研究室;两个事业单位:统战工作服务中心、少数民族古籍办。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1384.24万元,与上年相比,增加145.73万元,增长11.77%,主要原因是:一是人员及公用经费收入增加;二是工作任务增加,项目经费增加,本年民族团结进步工作创建零级启动,年中追加收入。本年支出1211.8万元,与上年相比,增加13.78万元,增长1.15%,主要原因是:工资调整,人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1384.24万元,其中:财政拨款收入1316.79万元,占95.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入67.45万元,占4.87%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1211.8万元,其中:基本支出778.72万元,占64.26%;项目支出433.07万元,占35.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1316.79万元,与上年相比,增加165.58万元,增长14.38%。主要原因是:一是人员及公用经费收入增加;二是工作任务增加,项目经费增加,本年民族团结进步工作创建零级启动,年中追加收入。财政拨款支出1186万元,与上年相比,增加63.53万元,增长5.66%,主要原因是:一是工资调整,人员经费支出增加;二是疫情原因,公用经费支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数960.86万元,决算数1316.79万元,预决算差异率37.04%,主要原因是:一是人员及公用经费收入增加;二是工作任务增加,项目经费增加,本年民族团结进步工作创建零级启动,年中追加收入。财政拨款支出年初预算数960.86万元,决算数1186万元,预决算差异率23.43%,主要原因是:工调整资,人员经费支出增加;二是工作任务增加,项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预支出1186万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:算财政拨款
2013401行政运行651.2万元
2013402一般行政管理事务250.83万元
2013450事业运行50.68万元
2013499其他统战事务支出156.44万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.12万元
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.45万元
2299901 其他支出 17.28万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出778.72万元,其中:
人员经费721.47万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费57.25万元,包括:办公费、手续费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.6万元,比上年减少3.7万元,降低24.15%,主要原因是:1、严格执行八项规定,厉行节约,认真编制预算并严格执行,2020年未安排公务用车购置及因公出访预算;2、加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费,维修费、油耗逐年呈下降趋势;3、加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支出;4、严格加强“三公”经费开支管理,不断完善审批制度;5、疫情原因,减少聚集,检查督导调研频次减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出11.41万元,占98.36%,比上年减少2.24万元,降低16.43%,主要原因是:1.严格执行八项规定,厉行节约,不断加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费;2.疫情原因,减少聚集,检查督导调研频次减少;公务接待费支出0.19万元,占1.64%,比上年减少1.45万元,降低88.62%,主要原因是:1.加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支出;2.疫情原因,接待批次减少。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括未安排此项工作。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费11.41万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、油料费、过路费、停车费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。
公务接待费0.19万元,开支内容包括国内公务接待支出,主要是正常业务公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待3批次,30人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.56万元,决算数11.6万元,预决算差异率-7.64%,主要原因是:疫情原因,减少聚集,检查督导调研频次减少。接待批次减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项支出;公务用车运行费预算数11.41万元,决算数11.41万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,不断加强车辆管理;公务接待费预算数1.15万元,决算数0.19万元,预决算差异率-83.47%,主要原因是:1.加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支出;2.严格执行中央八项规定,接待批次减少;3..疫情原因,减少聚集,接待批次减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州党委统战部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出57.25万元,比上年增加35.76万元,增长166.43%,主要原因是:疫情原因,单位住宿干部食材等生活用品增加。
(二)政府采购情况
2020年度政府采购支出总额102.08万元,其中:政府采购货物支出31.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.44万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,单位共有房屋90(平方米),价值0.99万元。车辆4辆,价值122.69万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:单位公务车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)公务用车未在一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中体现的情况说明
截止2020年12月31日,我单位公务用车运行维护费共计使用11.41万元,原因如下:(一)、一家亲及民族团结进步创建工作抽调人员未核准公用经费,一般公用费用由我单位在编人员核准经费支撑;(二)我单位一家亲、创建、宗教、民族等业务工作较多;顾公务用车运行维护费在一般公共预算财政拨款的项目经费中列支。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金420.77万元。预算绩效管理取得的成效:一是深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系,从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益;二是提升统战工作能力,增强服务意识,提升服务效能,全州统战对象满意度有所提高。发现的问题及原因:一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一,沟通不及时;二是项目绩效业务水平不高,填报标准把握不准。下一步改进措施:一是加强项目负责人员和财务人员的沟通,建立良好的沟通机制,统一思想认识,共同做好项目绩效工作;二是加强项目绩效业务知识学习,真正了解项目绩效工作实质,准确填报相关信息,促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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