根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2016〕2号)有关规定,现将昌吉州艺术剧院2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门(单位)基本情况
(一)主要职能
业务范围:1、民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出;2、新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承;3、艺术研究与普及推广;4、艺术创作表演人才培养;
(二)内设机构
昌吉州艺术剧院是2011年8月经区、州批准,在整合昌吉州民族歌舞剧团和《新疆曲子》剧团的基础上于2012年初挂牌成立的,属公益二类副县级事业单位,核定事业编制112人,非固定岗位编制60人,副高以上职称有30人。内设办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部10个中层机构。
(三)人员编制
昌吉州艺术剧院编制数 112 ,领导职数7名,其中:副县级3名,正科级4名。内设机构领导职数10名。现在正式在册职工108名,其中:管理人员4名,专业技术人员104名。较上年预算人数增加4 人;退休41 人,较上年预算人数减少2人;离休 3 人,较上年预算人数增加或减少 0 人。
二、2016年部门预算公开
(一)收支总体情况
按照全口径预算的原则,州艺术剧院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1697.81万元。
收入预算包括:一般公共预算。
支出预算包括:文化体育与传媒支出。
(二)关于从州艺术剧院2016年收入预算情况说明
根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》,2016年州艺术剧院收入预算为1697.81万元,其中:一般公共预算1697.81万元占100%,比上年预算数减少)48.59 万元,主要原因是主要原因是退休2人经费减少,单位厉行节俭压缩公用经费支出,严控开支,按照实际情况列报预算。
政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是 无。
(三)关于州艺术剧院2016年支出预算情况说明
按照收支平衡的原则,2016年州艺术剧院支出预算为1697.81万元,其中:基本支出预算1676.81万元,比上年预算数减少48.59万元,主要原因是主要原因是退休2人经费减少,单位厉行节俭压缩公用经费支出,严控开支,按照实际情况列报预算;项目支出预算21万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是上年预算数相等 。
(四)预算支出主要内容
州艺术剧院基本支出预算1676.81万元,比上年预算数减少48.59 万元,下降0.03%。主要原因是:原因是退休2人经费减少,单位厉行节俭压缩公用经费支出,严控开支,按照实际情况列报预算。具体明细包括(明细到项):工资福利支出1408.95万元,商品和服务支出43.95万元,对个人和家庭补助支出223.91万元。
项目支出预算21万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:上年预算数相等。具体明细包括(明细到项):三下乡经费21万元。
(五)2016年州艺术剧院财政拨款支出预算公开
州艺术剧院2018年一般公共预算基本支出 1697.81万元, 其中:
人员经费 1852.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费43.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
三、2016年“三公”经费支出预算
2016年州艺术剧院“三公”经费预算安排总额为0万元,比2015年预算安排减少0万元(详见附表【4】),减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,有效控制“三公”经费开支。
。
(一)因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。
(二)公务接待费预算
公务接待费预算安排0万元,比2015年预算安排减少0万元。主要用于无。2016年预计接待批次0批,接待人数0人。公务接待费减少的主要原因是无。
(三)公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算安排0万元,比2015年预算安排减少0万元。主要用于无,未安排公务用车购置费。
州艺术剧院一般公务用车实有数0辆,本年度安排公务用车运行维护费0万元,公务用车运行维护费减少的主要原因是无。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况
2016年,本单位机关运行经费财政拨款预算25.65 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,有效控制“三公”经费开支。
。
。
(二)政府采购情况
2016年,本单位单位政府采购预算35.69 万元,其中:政府采购货物预算 30.22 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5.47 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年底,州艺术剧院预算单位占用使用国有资产总体情况为851.67
1.房屋 2717.15 平方米,价值 88.31 万元。
2.车辆 7 辆,价值 171.03 万元;其中:一般公务用车2 辆,价值 20 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 5 辆,价值 151.03 万元。
3.办公家具价值 82.62 万元。
4.其他资产价值 509.71 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
五、名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
上一篇: 昌吉州计划生育指导...
下一篇: 昌吉州督查室2016年...