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昌吉州医院2016年部门预算及“三公”经费信息公开报告
发布日期: 2016-03-02 10:10:49 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:


根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2016〕1号)有关规定,现将昌吉州人民医院2016年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

对外业务-医疗保健 昌吉州人民医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。

(二)内设机构

一、党群、行政职能后勤科室:

党办、院办、医教部、护理部、宣传科、人事科、财务科门诊收费入院结算处、经管科、质量管理科、审计科、网络管理中心、院感办、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、工会、团委

二、临床科室:

心内科、呼吸内科、综合内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、肿瘤科、心胸泌尿外科、神经外科(高压氧室)、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮肤科、口腔科、急诊科、急诊病房、手术室、麻醉科、放疗科、门诊部、传染病分院

三、医技科室:

检验科、放射CT科(核磁CT室)、输血科、病理科、超声科、药剂科、核医学科、设备科、供应室、健康管理科、水岸林居社区

(三)人员编制

昌吉州医院在编人员922人,实有人员1350人。

二、2016年部门预算公开

(一)收入总体情况

昌吉州医院医院预算收入6672.82万元;紧急救援中心预算收入295.89万元;传染病医院预算收入456.90万元。

(二)预算支出主要内容

昌吉州医院工资福利支出5963.12万元,公用经费支出122.2万元,其他商品和服务支出24.89万元,对个人和家庭的补助支出562.61万元。

三、2016年“三公”经费支出预算情况

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉州医院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6672.82万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

(二)关于昌吉州医院2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》,2016年昌吉州医院单位收入预算为6672.82万元,均为一般公共预算6672.82万元,比上年预算数增加304万元,主要原因是人员增加。

(三)关于昌吉州医院2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2016年昌吉州单位支出预算为6672.82万元,均为基本支出预算6672.82万元,比上年预算数增加304 万元,主要原因是人员增加 ;项目支出预算0万元。

(四)预算支出主要内容

昌吉州人民医院工资福利支出5963.12万元;公用经费支出122.2万元,昌吉州医院基本支出预算6672.82万元,比上年预算数增加304万元,增长6.7 %。主要原因是:人员工资及福利费增加。工资福利支出5963.12万元,商品和服务支出122.2万元、其他商品和服务支出24.89万元,对个人和家庭的补助支562.61万元。

项目支出预算0元,未安排项目资金。

(五)2016年昌吉州医院财政拨款支出预算公开

昌吉州医院2016年一般公共预算基本支出6672.82万元, 其中:

人员经费5963.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费122.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州医院单位“三公”经费预算安排总额为0万元,比2015年预算安排减少0万元,减少的主要原因是我单位为差额拨款单位,无公务经费预算。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元,比2015年预算安排减少0元。未安排公务接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元,比2015年预算安排减少0万元。未安排公务用车购置费。

昌吉州医院单位一般公务用车实有数16辆,本年度安排公务用车运行维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017年,本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年预算数增加0万元,原因为未安排机关运行经费财政拨款预算

(二)政府采购情况

2016年,本单位单位政府采购预算12350万元,均为政府采购货物预算 12350万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,昌吉州医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 74900.53平方米,价值22954.21万元。

2.车辆 16 辆,价值 442.66 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 1395158 万元;执法执勤用车 0 辆;其他车辆 2 辆,价值 347675 万元。

3.办公家具价值 972.19 万元。

4.其他资产价值 3308.34万元。

单位价值50万元以上大型设备 1台(套),单位价值100万元以上大型设备 49 台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件州医院2016年部门预算信息.xls